你好,转让合同收益权,这种不需要缴纳印花税

老师,你好,请问一下公司提供技术服务上季度合计开票200000元。税率是6。然后我们是外包给别人。对方也是开具6个点的发票合计140000元。公司无其他支出。请问这样需要交企业所得税吗?需要交多少呢?
老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
老师你好 有一个转让合同收益权。是别的公司提供的技术服务,然后我们公司只享受路灯节能的分享期的收益权。这种需要交印花税吗
老师你好 有一个转让合同收益权。是别的公司提供的技术服务,然后我们公司只享受路灯节能的分享期的收益权。这种需要交印花税吗
老师你好 有一个转让合同收益权。是别的公司提供的技术服务,然后我们公司只享受路灯节能的分享期的收益权。这种需要交印花税吗
2026年本地个体户或者小规模给异地项目开劳务票还可以开劳务劳务吗,
老师,老板把车租给公司使用,每月租金800元,一年9600,如果按月开票是怎样交税,按年开又是怎样交税
公司给个人申报了年终奖按一次性申报,是不是个人在做汇算清缴的时候可以修改
物流服务运费,快递费可以计入销售费用—运输费吗?
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
老师,今天梳理25年账目,发现多计提了10月份工资1万多元,,导致应付职工薪酬-职工工资有余额,我现在要如何分录调账
总承包符合简易计税金是可以做分包抵减还是不可以
老师,注册地址在上海,建筑劳务在广东县惠州惠东银行基本户也在广东惠东,他的税是在哪里报税,查到他现在停业状态
刚刚有一个老师说技术服务不需要,但是取得的报酬需要 我有点不确定了
你好,到底是合同收益权,还是取得的报酬? 具体是什么报酬呢
报酬就是收益权,就是对方公司提供技术服务,我们只享受收益。一季度会收到款项。
你好,只享受收益,这个是不需要缴纳印花税的
好谢谢老师了
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。