咨询
Q

请问老师,事业单位的基建项目应设置哪些会计科目?在建项目未拨出余额在资金平衡要如何填写?谢谢!!!

2022-07-26 12:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-26 12:45

你好同学,科目明细如下: 序号 编号 资金占用类科目 1 101 建筑安装工程投资 2 102 设备投资 3 103 待摊投资 4 104 其他投资 5 111 交付使用资产 6 121 应收生产单位投资借款 7 201 固定资产 8 202 累计折旧 9 203 固定资产清理 10 211 器材采购 11 212 采购保管费 12 213 库存设备 13 214 库存材料 14 218 材料成本差异 15 219 委托加工器材 16 231 限额存款 17 232 银行存款 18 233 现金 19 241 预付备料款 20 242 预付工程款 21 251 应收有偿调出器材及工程款 22 252 其他应收款 23 253 应收票据 24 261 拨付所属投资借款 25 271 待处理财产损失 26 281 有价证券 资金来源类科目 27 301 基建拨款 28 302 联营拨款 29 303 企业债券资金 30 304 基建投资借款 31 305 上级拨入投资借款 32 306 其他借款 33 311 待冲基建支出 34 321 上级拨入资金 35 331 应付器材款 36 332 应付工程款 37 341 应付工资 38 342 应付福利费 39 351 应付有偿调入器材及工程款 40 352 其他应付款 41 353 应付票据 42 361 应交税金 43 362 应交基建包干节余 44 363 应交基建收入 45 364 其他应交款 46 401 留成收入

头像
快账用户4264 追问 2022-07-26 13:56

资金平衡表中资金来源栏内的项目未完工余款应填在哪个项目,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2022-07-26 13:59

对项目未完工余额填列在“净结余“项目,需在备注栏中对净结余资金的形成原因做出说明

头像
快账用户4264 追问 2022-07-26 14:13

因项目未完工,零余额有款,有其他应付款那科目余额借和贷不一样,咋处理?谢谢

头像
齐红老师 解答 2022-07-26 14:22

其他应付款借方是已经付款的金额 ,贷方是其他应付款的总金额,两个差就是其他应付款的余额(还需要付款的金额就是未结完工金额),这个等工程完工结算付款后就平账了

头像
快账用户4264 追问 2022-07-26 15:12

上期的结余项目的总零余额100万,其他应付款是25万,这样填写借贷不平衡……

头像
齐红老师 解答 2022-07-26 15:30

总零余额账户的钱全是这个项目的吗

头像
快账用户4264 追问 2022-07-26 16:19

是的老师

头像
齐红老师 解答 2022-07-26 16:23

那付给该项目的款项当时从哪个科目出的

头像
快账用户4264 追问 2022-07-26 16:43

按实际工程进度拨款从建安款走的。

头像
齐红老师 解答 2022-07-26 16:49

建安款是不是还挂了账

头像
快账用户4264 追问 2022-07-26 16:50

没有,建安款都是按实际支付款额计账

头像
齐红老师 解答 2022-07-26 16:58

老师的理解是:既然零余额账户的款项都是这个项目的,那应该付给这个项目的款要从这里出,你们实际从建安款出了这笔钱,那就要做一笔建安款和零余额账户的分录才能平账

头像
快账用户4264 追问 2022-07-26 17:10

要做一笔待核基建支出吗?

头像
快账用户4264 追问 2022-07-26 17:11

还是在建安款下建个明细科应付工程款吗?谢谢

头像
齐红老师 解答 2022-07-26 17:12

嗯嗯,是的,同学哦哦

头像
快账用户4264 追问 2022-07-26 17:17

谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2022-07-26 17:21

不客气的,祝工作顺利,满意的话,麻烦五星好评,谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好同学,科目明细如下: 序号 编号 资金占用类科目 1 101 建筑安装工程投资 2 102 设备投资 3 103 待摊投资 4 104 其他投资 5 111 交付使用资产 6 121 应收生产单位投资借款 7 201 固定资产 8 202 累计折旧 9 203 固定资产清理 10 211 器材采购 11 212 采购保管费 12 213 库存设备 13 214 库存材料 14 218 材料成本差异 15 219 委托加工器材 16 231 限额存款 17 232 银行存款 18 233 现金 19 241 预付备料款 20 242 预付工程款 21 251 应收有偿调出器材及工程款 22 252 其他应收款 23 253 应收票据 24 261 拨付所属投资借款 25 271 待处理财产损失 26 281 有价证券 资金来源类科目 27 301 基建拨款 28 302 联营拨款 29 303 企业债券资金 30 304 基建投资借款 31 305 上级拨入投资借款 32 306 其他借款 33 311 待冲基建支出 34 321 上级拨入资金 35 331 应付器材款 36 332 应付工程款 37 341 应付工资 38 342 应付福利费 39 351 应付有偿调入器材及工程款 40 352 其他应付款 41 353 应付票据 42 361 应交税金 43 362 应交基建包干节余 44 363 应交基建收入 45 364 其他应交款 46 401 留成收入
2022-07-26
需要的工程结算报告和财务结算,他是两回事
2022-05-12
在将事业单位的资产负债表转化为企业类的资产负债表时,净资产项目应该进行相应的调整。 对于财政拨款收入科目余额减去股本后剩余的金额,应该放在资本公积项目中。在企业的资产负债表中,资本公积项目反映了企业除了股本之外的资本增值部分。因此,这部分余额可以在资本公积项目中列示。
2023-10-11
同学你好 这个做清理就可以
2022-01-25
首先你这里审计的话,主要是审计相关的一个数据是否存在错报,那么首先啊,你需要根据这些汇总的金额逐个的去检查他们的一个原始资料,比方说合同,比方说相关的验收或者是确认单据,需要有这些单据来作为支撑,同时,你还可以寒症或者是实地走访相关的一个企业,这边是否能给出回复,这个是真实可靠。
2022-03-28
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×