您好,不是自产自销的,不是免税的。或者你补充一下,你开的是什么商品名称的?

老师 我们开的收购人参的发票进项抵扣了 销售的时候还能再享受免企业所得税和增值税的政策吗
老师,你好,蔬菜流转环节,我们收购菜农的蔬菜再销售,是否享受增值税免征和企业所得税免征
从农业生产者购入蔬菜和稻谷,计算抵扣了进项税,稻谷加工成了大米,以后销售蔬菜和大米的时候,享受免增值税政策吗?
我家是一般纳税人 粮食企业 开具了芸豆免税销售发票 也自己做了芸豆免税收购发票 我想问一下报增值税的时候还需要提进项税额和销项税额吗? 因为开具大豆销售发票的时候 收购大豆需要自己提进项税再申报 。开免税销售发票我就不知道该怎么办了。
商贸公司是一般纳税人,从农户手里收购牛免增值税。然后在卖给别的公司,需要开发票,一般纳税人企业在销售收购回来的牛时增值税享受免税政策吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
比如蔬菜这一类,你再销售也是免税的。
开的收购人参或者人参籽的
有再加工的 有种植的 然后再销售
自产自销的农产品免税 深加工的13%。不是自产自销的初级农产品,9%。
就是人参籽我们虽然抵扣了 但是长出来的人参再销售属于自产自销 我们就可以免税 深加工的比如人参密片就是13
参片也是属于免税的,这个属于初加工。
啊 那我们收购的人参抵了进项 然后加工密片再销售也是可以免税的 不用进项转出是不是
,因为你买的人参自己种了,然后你再销售就属于自产自销了。自产自销是免税的。如果你是免税的,那你进项就不能抵扣了。
也就是说我只要抵了进项就不能再享受这个政策是吧
您好,是的。是这样的。你要选择免税就不能抵扣,想抵扣就用一般计税。