你好 ; 这个主动去修改 错误的数据 ; 是不影响的

#提问#老师好,现在在2020年所得税纳税申报表进行研发费用数据更正会影响企业的纳税评级吗
在上一季度的所得税申报表中,漏填了营业收入和营业成本的数字,但是无论填不填都不影响利润总额和缴纳所得税额的数字。现在想更正申报,在利润总额和缴纳所得税额不变的前提下,请问更正申报会不会产生滞纳金和罚金?
更正申报2020年的企业所得税,调减了职工薪酬,这部分职工薪酬涉及到研发费用中的工资薪金,请问研发费用加计扣除那张表也需要进行更正吗?
老师 我2021年忘记计提所得税费用了 然后做到2022年了 现在2022年利润表当中所得税那栏有数据 这个会影响我申报年度企业所得税吗
老师,我想请教一个问题,更正22年企业所得税申报表的管理费用会对23年企业所得税报表有影响吗?
老师您好,公司主营是生产医疗器械卖的,可以吧采购的材料卖给其他的公司吗
23年贷款买首套房,一百平交2万 税能退税吗
您好老师,个体户是小微企业,没有开专票也没有收专票,没有抵扣。收到顾客现金收款1000元,借:现金1000,贷:主营业务收入 990.1 还贷应交税费-应交增值税 9.9,那后面应交税费-应交增值税怎么处理,结转到那个科目,或者是往后面怎么做,麻烦老师了
老师,本月的成本入账了,但是进项等下个月在抵扣,分录怎么写啊
自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 财务调整分录是2026年3月的,如何调整2025年资产负债表期末数?手动改金额吗?
公司出售二手车,没有损益,那就会导致增值税销售额和利润表的营业收入不一致,平价出售,所以没有营业外收入,但有开票,所以增值税销售额和利润表不一致,怎么处理
老师更换护栏开票,对方开不了工程票还能怎么开
发现去年有一笔报销金额500元多报了,但是计入了费用下,现在应该怎么操作?
印花税的问题:问题1:请问比如销售合同框架,只是列明了货物的各个单价,然后按需采购,这种怎么交印花税? 问题2:比如租赁合同,按期收租金,是按照租赁合同总的预测租金收入交印花税? 问题3:比如技术合同,按需出具检测报告,是按照每月实际的检测收入缴纳印花税?
有人挂靠公司交社保,只交半年,比如现在补交1-2月的社保,1-2月社保共计9000元,那么如何申报工资表?
嗯,是企业今年对高企复审,公司这边确实有研发费用产生,而我们当期没有纳入,所以要回到2020年更正
你好 ; 那你就反结账去当期修改即可; 这个是主动改错误了 不会影响的;除非你之前虚假申报做账就影响的