你好,这个分录借管理费用 应交税费 贷银行存款,你指什么会一直挂着?
老师,我想问一下,17年的账上付了一笔款,发票也开回来了,但是之前的会计并没有进入费用,一直在预付款里带着,今年这笔账怎么处理。
老师,早上好!之前我们付款到这家公司(未开发票回来),现在这公司注销了,请教下我们应该怎么处理呢,应付款借方一直挂账40万,当时如果开发票是开服务费回来
老师们,我公司给个人挂靠,帮助打残值费。个人打款来会计处理是:借:银行存款贷:其他应付款—**人。打给对方是:借:应付账款**单位贷:银行存款。后来我才知道这款不回来了,对方给了张发票,我会计处理,借:管理费用贷:应付账款**单位。可是其他应付款—**人还挂着账怎样处理?数额大。
老师好,高速通行费是公账付款的,也有开电子发票回来,这个怎么做账务处理,以前的会计只做了付款给高速公路的公司,发票回来就做管理费用,账上一直挂着账,这个要怎么处理啊
高速公路费是从公账付款,发票是好几个月才统一开回来,这个要怎么做账务处理啊
付款的时候是借管理费用,贷银行存款,那票回来的时候呢?
借应交税费 贷管理费用
以前的会计是这样做的,付款的时候是借高速公路公司,贷银行存款,票回来了就借管理费用,贷库存现金,这样做不对啊,账上就一直挂着高速公路公司没开票给我们,实际上人家已经开了
没有税额,都是不征税发票
那就只要做借管理费用 贷银行存款就行了,之前你们会计做错的你可以全部去红冲
款是当月扣的,票是第二个月才开回来的
你票回来直接放前面的分录后面就行啦,只做这一个分录!