你好,如果是零九年之后买来的,你们单位是一般计税的,按照13%来。

一般纳税人销售使用过的抵扣过的固定资产开出的专票税率是多少?
老师,一般纳税人出售自己使用过的固定资产,开发票税率是多少
一般纳税人出售使用过的固定资产已抵扣过进项,增值税税率是多少?
一般纳税人出售使用过的固定资产,按多少税率开发票?当时收到的进项发票税率是13%。
我们是一般纳税人,销售使用过的固定资产,是开多少税率的发票
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
我们是19年购买的设备。
那就是13%的,如果是你们单位是一般计税。
不是按照简易计税2%来么老师?
你好不可以的,不符合简易计税的要求。
简易计税的要求是什么呢老师
零九年之前买来的,或者是你们单位是简易计税的。
哦。对了老师,如果一般纳税人勾选了进项发票,没有全部抵扣完,还有一部分如7万,增值税申报表也有这个遗留下来待抵扣的数。如果这个月公司从A省搬到B省,那么也要更改税务局,那遗留下来的7万还可以在新的地址那里出售产品时可继续抵扣吗?
好,你看一下你符合增量留底退税的政策吗?因为现在不允许有离蝶,你这个情况不会出现的。
不符合留抵退税的政策不退,你需要做无票收入。
没明白。啥意思老师? 换了一个话题了,不跟固定资产挂钩了。 我只是说如果之前还有发票未进行抵扣勾选的,上个月已经进行抵扣勾选了7万,并且申报了报表,那么这个月刚好要从a省搬到新的地方b省,我想问的是已经待抵扣的7万还可以继续使用吗?
不可以的 税务局要求清税 现在不允许留底
就是说在搬离a省前,要么就不勾选抵扣勾选,到新的地方之后有销售时再进行抵扣勾选,只要不留底就行么?
是的是的,留底都不可以的,不管是哪一个税务局,现在都是全国统一的。
那我有点疑惑呀老师,如果是外贸企业,它购进的一些办公用品之类的,对方开的是专用发票。出口销售是免税的,那这样不是会留抵了吗?如果进行发票勾选的话。
纯外贸公司的话,不允许抵扣,直接加税,合计做账就可以了。