你好同学,那你这样调整的话有点麻烦了,因为它涉及到汇算清缴了,我跟你讲一下这个来龙去脉,首先你去年的时候借,主业务成本,然后贷,库存。你现在你要把它反冲掉的话,那你汇算清缴的时候,相当于你多做成本,所以说你当时的利润应该是不准确的有可能会产生应纳税额,你还要做一个汇算清缴的调整。

老师你好,上年度成本多转了,除了做:借 库存商品,贷 以前年度损益调整—主营业务成本 这笔分录外,是不是还要另外做一笔:借 以前年度损益调整—主营业务成本,贷 利润分配—未分配利润 ?谢谢!
老师,去年暂估的成本 实际到的发票少了 是不是 借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整 借:原材料/库存商品 贷:应付账款 借:以前年度损益调整 贷:原材料/库存商品 补交所得税 是不是 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 最后把最终产生的以前年度损益调整一把结转借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 老师 这样对吗
21年11月结转成本:借主营业务成本767003.2 贷库存商品767003.2 21年11月结转成本数字错了冲销: 借库存商品767003.2 贷以前年度损益调整767003.2 冲销重做成本:借以前年度损益调整1240343.2 贷库存商品1240343.2 我现在要计算利润,是按21年的767003.2算成本,还是按22年的1240343.2算要减去的成本。
老师,您好!请教一下,以前年度的成本未销售被代账会计结转成本,现在发生销售需要调整成本,分录如下:借库存商品 贷:以前年度损益调整 借:主营业务成本 贷:库存商品 结转损益后,以前年度损益调整为零,总感觉不对,请老师指点,谢谢
老师,您好,去年因为会计差错多暂估了库存商品成本并已经结转成本,那今年调账是做借:应付账款——暂估入库 200(正确金额) 贷:库存商品 200 然后再做比调整成本的分录 是需要用到以前年度损益调整,去年暂估多结转了成本,那调整的话以前年度调整应该在借方还是贷方
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 没发票的咋办
郭老师请问下,我司做了一笔800万的贷款然后是从银行转到我司的供应商公司公户的,然后供应商公司从公户转给我司法人的弟弟个人户做往来款可以的吧 当银行把800万打入到供应商账户时我让供应商公司给我司开收据,还有在做银行代付材料款的什么东西吗
老师,增发票额度,税务上门实地都核查什么
老师,母公司将以生产性生物资产种羊实物注资给子公司,种羊部分是以账面净值,部分高于账面净值,投资方的会计分录怎么写,特别是高于账面净值的分录
能原材料到库存商品,然后库存商品到主营业务成本不?
小企业会计制度,无法支付的其他应付款应该怎么做会计凭证?
老师,我们是一家餐饮个体户。我想变更法人。平常有申报工资薪金所得。但是还没到报税期,无法申报工资薪金。我想问一下,个体户变更法人在税务上必须申报完工资薪金所得才行吗?
12月出口报关单 可以次年一月份开具吗
老师,9月底之前我司收到1.2万的发票,但是本月对方又进行了部分红冲.冲掉了2000。但是在发票统计查询里面查不到这张发票啊!正常全部红冲会有的呀?
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 没发票的咋办
你今年调整的话,也是借库存商品贷,以前年度损益调整,然后借以前年度损益调整,贷利润分配。
明年汇算清缴的时候进行调减,补交所得税,业务是今年的业务
你好,但是你是去年多做的成本,你说明年的话不是特别的合理,但是,如果说你不想调整,咱2021年的汇算清缴只能明年做了,不过这里面会有一丝丝的不正规的。
我现在没有借以前年度损益调整,贷利润分配,所以损益结转后,余额为零,感觉不对
请问老师,我应该怎么调整?
汇算清缴5.31已经结束了
你好,凭证的话我刚才已经发给你了。然后汇算清缴的表格怎么调整的话,就是进行更正,登录电子税务局搜索更正,然后找到对应的表格,然后,在那个纳税调整项目表里,减少你的成本,增加你的利润总额,在那个第30号进行调整就可以了。
如果到2022年汇算清缴调整呢?老师
也是这样调整的同学。