你好; 你们主要是 看你买来干吗的; 是买来销售还是买来生产销售的? 这样才好判断的

如果我取得小规模纳税人3%的农产品专票,我就不用管他是否是生产的还是批发零售的,都可以计算抵扣
如果我取得小规模纳税人3%的农产品专票,我就不用管他是否是生产的还是批发零售的,都可以计算抵扣,我买来纯销售,我的计算抵扣税率是9%对吧
收到农产品小规模纳税人开来的3%的专票,我是不用不含税金额*9%计算抵扣么?
收到农产品小规模纳税人开来的3%的专票,我是不用不含税金额*9%计算抵扣么?
小规模纳税人开具3%的农产品专票,我们可以按照票面金额的9%计算抵扣,如果小规模纳税人开具的是普票呢,是否可以进行计算抵扣?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
就是销售的
有什么区别么
你好; 买来销售的话; 你们这个要开票出去产生销项税; 那么就可以抵扣进项税的; 可以的
是计算抵扣么
你好 ; 是的。 按9%计算抵扣的
我是不用管对方是生产的还是零售的都可以计算抵扣吧
你好1. 是的。 你只管你 是自产自销开票出去即可
如果我就是销售呢,不是买回来生产的
你好 ; 你们买来生产销售 ; 如果是买的农产品 ; 生产 销售 是13%货物; 还可以加计扣除1% ;这样你们可以抵扣10%