你好,意思这样本来借方其他应收款借方余额10000.那那个其他公司就开票开10000,那做账就借:主营业务成本 10000 贷其他应收款 10000,帐就平了

老师,公司要注销,很多往来款,有些往来直接做收入了,有些往来做成本了,有些往来是借款,现在我们老板的意思是不想交一分钱的税,然后就让别的公司开发票过来,抵扣掉所有的税,老师怎么搞啊
老师,我们一个公司要注销,然后很多往来,最后要交税,老板让其他公司开发票过来,然后让开发票的公司交这个税,老师这个怎么处理呀?
老师,我们一个公司要注销,然后很多往来,最后要交税,老板让其他公司开发票过来,然后让开发票的公司交这个税,老师这个怎么处理呀?
如果这个人不是公司员工,但是拿着发票来报销,本来是找老板要报销,然后老板找公司报销的,现在老板直接让我们报销给他,他开的公司抬头,这样可以操作的吧?
你好,我问下,我们款付过去,然后对方公司还没开票就注销了更换新的公司抬头,那这个发票可以怎么处理,可以让他们用另外那个抬头开出来吗
外发加工费。借:生产成本-外协加工费,借:应交税费应交增值税进项税,贷:应付账款。请问这个分录对吗?
老师你好:建筑材料公司可以先买柴油在卖出去吗?
老师,充电桩铺设的地面管道,电路工程,这种进入充电桩的成本,这就按多少年呢
老师你好 我们是小规模房屋租赁个体户第二季度4-6月已开192200的发票,季度没有超30万免增值税,需要交税吗
上月客户暂估5000,这月开了37000的发票。暂估要冲减,怎么做会计分录。涉及数量
老师,您好!请问分析年报主要看哪几个数据?
老师请问一下,个人独资企业交完生产经营所得税后,利润是不是可以直接分给股东,按调整后所得额分,按是按应纳税所得额分配,会计分录要怎么写
老师,我们是一般纳税人。2026.2月取得一张专票税额42356.47 5月冲红重新开回来了,现在我的待认证进项税跟做账系统的对不上了,不懂哪里出错了。5月购认证平台进项税额141566.08,账上待认证93631.41了。
老师开票给北京小蚁在线科技有限公司的费用,物流辅助服务费 他的大类该选什么?
老师公司工商年报,股东26年2月实缴了,并且变更注册资本增加股东了,那报工商是申报25年的就不用填26年变更的情况吧?在20天登记哪里补报下
不是,本来是34万的成本,然后直接让其他公司开134万过来,这样就费用比成本多了,也就不用交税了
你好,这种不行的,有风险的,是真实业务吗,不是真实业务涉及虚开发票
老师,这公司本来就是走账公司,哪有真实业务,跟老板说做不了,老板直接说,按照我的做法很多企业都要倒闭
那你最好还是开130普票,合同,最好做到三流合一,把控好风险
他们公司之前开的是普通发票,但是老师,这个公司往来有几个公司的,老板想让其中一个公司开发130万发票过来,但是这个公司注销没有付那么往来给开发票的公司呀,这个往来怎么平呀
比如对方开票130万给你,你之前挂了往来才100,那你先走只能打给对方30万,然后让对方30万私下还给你,不过这种做法风险很大