你得问清楚是咋回事哈,如果真是股东向其他公司借的增资款呢?

老师,有个问题想咨询下,2016年公司借股东款27万元,是借记:银行存款 27万,贷记:其他应付款-XX 27万,在2019年的时候,我接手这个做账工作,领导意思是开业这么久,需要做点实收资本,然后叫我把这笔往来款转实收资本 ,我就做了这么一笔:借记:其他应付款 27万,贷记实收资本27万,怎样做是否不对?然后在19年5月的时候,有两笔股东往来款我也是做进了实收资本里面。回单上注明是借款。我看着学堂里老师说注明是借款的不能作为实收资本,注明投资款的才可以做为实收资本。请问我年末要怎样处理,是认缴制公司,而且缴足资本是很久之后,现在也不用做实收资本吧。
田老师,您好! 有个会计问题能咨询您一下吗?公司账户收到个人转款100万,是他们单位付的项目定金,但是对方就不从公户走,只通过个人转,说不要发票。我们要怎么处理做账呢?
我们是事业,不能从银1行直接贷1款,A投资公司贷1款给我们,我们再转给B。是征服出面改造小区,不能出面贷1款,B公司出面去贷1款,但是要给银行打资本准备金,B公司没有,从A公司转来我们这里,然后给B去办理贷1款,这个账就是从我们这里一进一出,但是又不能挂往来,应该怎么做账,B公司出面去贷1款,要给银1 行交保证金,没有钱,从A公司转来我们这里,然后我们再转给B,我们一进一出,怎么做账?不挂往来
老师咨询您一下:我们公司有一个银行入账,4000万,摘要是增资款,但是打过来的公司,不是章程里面的股东,我只能走往来。不能做实收资本对吧,这笔款该怎么处理不挂账
老师,咨询一下,我们公司老板收购一家公司,这家公司注册资本是实缴三百万的,现在准备过去把账务交接过来,发现对方300万没实缴,并且都把这300万挂在备用金,员工借款,往来账款,我们过去交接该怎么处理这种情况
自产自销的免税普通发票开给客户,客户可以进行抵扣增值税吗
老师我们的结业证在哪领
我们欠对方单位3万元,现在对方同意我们支付2.5万元抵顶3万元借款,请问老师,凭证应该怎么做?
增值税用途状态 已确认 ,是什么意思?是已抵扣吗?
学校给我们餐饮企业推荐的服务员实习生,发票开的服务费,我们怎么入账
我是广州企业哈,现在fob码头费发票就是免税票还是要有税点的
开办期间代办证件,签订合同不含税,对方不肯开票,是不是汇算清缴需要调增
建筑服务数电票还需要备注项目名称和地址吗
(服装厂)车间的月薪员工和计时员工计入哪个费用科目:直接人工还是期间费用或制造费用?
老师 我想问下我公司是建筑行业 销售设备并提供安装服务,开发票9%的施工费发票,给对方开票按9%开票,但是固定资产对方客户怎么入帐呢,没有固定资产发票呀?
如果是借的也是打到股东账户打过来呀。现在到公司不对应。如果借的怎么处理呢
老师您看网易这个单子备注,这个账务我该怎么做呢
叫股东写个说明呀,或者打款的公司写个说明