可以的,借应交税费、增值税加计扣除 贷营业外收入或者是其他收益 抵扣,借应交税费、未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除

老师好,我们公司享受了一般纳税人加计抵减10%的政策,12月份使用加计抵减额10236元抵减了增值税,12月底需要计提吗,1月缴纳增值税时会计分录如何做?谢谢!
老师,一般纳税人4月购进固定资产取得进项在5月申请了期末留底退税并于5月取得退税款,在6月申报5月属期增值税时候因为企业也是享受10%加计抵减的,在计提加计抵减时候,5月取得的留底退税还可以计提来享受加计抵减吗
老师,如果一般人是6月份申请的进项的10%加计抵减,7月份报6月的增值税时,那1-5月份的进项累计额的10%能计算在加计抵减里么
进项税额加计抵减在1-6月的时候没有计提,可否在7月计提前6个月的加计抵减呢,分录又怎样做呢?谢谢老师
老师 以前期间的进项税额的加计抵减额没有计提,本月计提,分录怎么做?
老师 我朋友去年办了个公司 属于小微企业 没有开展业务 也没有申报 通过企查查 公司存续 接下来这个公司如果发生业务 我们是以前也要申报还是怎么办
有一个员工离职了,他的信息已经删了,工资已经没再报了,。但是还没有在自然人扣缴端做离职,但是他的信息已经删了,要怎么样在自然人扣缴端给她做离职呢?重新添加,然后做离职吗?
员工4月份就不买社保了,现在3月已经申报缴纳了,那我是3月份减员还是4月份再减员
老师,个税手续费返回填在附表一哪里?
员工4月份就不买社保了,现在3月已经申报缴纳了,那我是3月份减员还是4月份再减员
一般情况下,开个体工商户,跑运输,需要什么材料呢?
老师您好,收到个税手续费 60元给办税人员 ,还要交增值税吗?
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么解决办法吗老师?
朴老师,电商公司销售的可以不交印花税吗?好像只有采购才交是吗?
朴老师,不抵扣勾选,出了报税期一样可以做吧,做了之后还能撤销吗?
营业外收入需要交纳所得税吗?
需要 其他收益也得缴纳的。
如果当月发生,当月计提,这个是不用进营业外收入的吧,分录又怎么做呢?
你好,只要计提就得做营业外收入,你这个营业外收入免不了的。
不能给你增值税优惠了,所得税还给你优惠。