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老师,如果一般人是6月份申请的进项的10%加计抵减,7月份报6月的增值税时,那1-5月份的进项累计额的10%能计算在加计抵减里么

2022-07-14 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-14 13:55

可以的,但是你试一下比对能通过吗?因为我们这边是根据当月的进项乘以10%填写的,如果填写多了的话,他比对不通过申报不通过的,也就是你之前都得去税务局申报。

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可以的,但是你试一下比对能通过吗?因为我们这边是根据当月的进项乘以10%填写的,如果填写多了的话,他比对不通过申报不通过的,也就是你之前都得去税务局申报。
2022-07-14
你好,假如6月份不留底,增值税是10
2022-07-23
你好,学员,这个要调减的
2023-09-16
你好,这个表里可以补计提8-11月的加计抵减金额。 按照《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)的规定,纳税人可计提但未计提的加计抵减额,可在确定适用加计抵减政策当期一并计提。如果纳税人满足加计抵减条件,但因各种原因并未及时计提加计抵减额,允许纳税人在以后的申报期补充计提加计抵减额。因此,你公司可以在12月所属期纳税申报时,补充计提8-11月所属期可计提但未计提的加计抵减额。
2022-01-08
你好,只填写本期发生额就可以的,一到五月份的进项乘以10%,其他的不填写。
2022-06-17
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