你好 ; 要做分录 :借应付职工薪酬- 工资 贷银行存款 ;
老师,银行单上有代发工资,然后下一比又是退回代发工资到银行,这样怎么做账呢
老师,这种银行回单(附图片)是属于什么业务?我怎么做分录?
像这种发放工资的回单,我要怎么做分录,要不要先计提工资,还是直接做发放工资的分录“借:管理费用—工资,贷:银行存款”
工资一部分银行发一部分发现金这样的分录怎么做呢?
银行回单是这样发工资怎么做分录这属于先提现吗
之前已经做了财政补助收入,现在学校有个别贫困学生有几天请假,营养餐没有吃,学校买了营养品给学生,财务凭证这样做可以吗? 一、科目调整 摘要:2024学年第二学期爱心营养餐补助应发未发结转 借:学生伙食收入/爱心营养餐补助收入 709.7 贷:其他应付款/爱心营养餐餐 709.7 二、付款凭证 借:其他应付款/爱心营养餐709.7 贷:银行存款 709.7
老师,固定资产提完折旧报废了,固定资产清理科目余额转到哪个科目
怎么去下载广东省广州市公司章程呀?下载路径是什么?求详细图解
老师请问供应商给公司开一张发票,有免税也有税点的。但是开过来的是增值税专用发票。免税的做进项税额转出可以吗?因为听说免税和有税点的开在一张增值税普通发票可以的。开一张增值税专用发票是不是不可以哈
年营运成本=变动成本+固定成本-折旧,付现成本=年营运成本
判断题错在哪里?不太懂
老师你好:这个解析问什么要*1/3
你好,老师,重新建科目的话,科目都设置好了,都有上月余额,这个余额我在哪里登记呀?
老师,这个只做了免抵退备案,不退税也要做下免税备案是吗
预包装食品销售(含预包装冷藏冷冻食品);散装食品销售(含散装冷藏冷冻食品),,需要办食品许可证吗
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好