你好 1. 是的。 开免税普票出去即可; 免增值税和附加税的
老师,我想问下这个说小规模纳税人在月销售10万以下,季销售30万以下是不能使用增值税发票呀?平时我们不就开了增值税发票吗?我们就是小规模
老师你好,关于征收率,从2022.4.1日起,适用3%征收率的统统免征增值税 问题一:那小规模纳税人发生增值税应税销售行为销售额未超过15万的(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,免征增值税)这个政策只针对5%征收率了吗? 问题二:5%征收率的季度销售额不超过45万是吗,主要针对炒房行为是不呢? 问题三:如果小规模纳税人普遍都是是适用于3%征收率,也用到了5%征收率,那这5%也不需要缴纳增值税是吗?
老师,你好,我想咨询一下关于小规模纳税人免征增值税的问题。试用3%的税率,月销售额在15万元以下,季销售额在45万元以下的话,是不是就不用缴纳增值税了,只用开具普通发票即可。
昨天财政部和税务总局发布了新的关于小规模纳税人的增值税变更通知吗?就是月销售额十万元以下的,增值税小规模纳税人,免征增值税,是在开发票时,可以开免税票吗?
一、增值税小规模纳税人(以下简称小规模纳税人)发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 老师,如果第一个月15万,第二个月8万,第三个月5万,季度不超过30万是不是也可以免增值税?
公司减资帐务处理。需要交税吗
简历制作+工作答疑课程在哪
机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
离职后福利 为什么还要提社保费 是提的离职员工当月的社保费吗
发行债券取得长投,又支付了发行费,分录怎么写
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
那如果我现在销售收入为152万,税怎么算啊。
你好; 你现在是开的免税普票152出去; 那么也是免增值税和附加税的
月收入超15万,也可以免征税和附加税吗老师
你好; 是的。 也是免税的
那老师,除增值税其他的税呢,怎么算啊。城建税教育费附加这些,不是按照增值税的比例缴纳的吗,这些税也免征吗?
你好1; 附加税按照增值税和消费税合计来计算的; 看附件比例
好的老师,那对于小规模企业来说,一笔收入的产生需要交什么税呢。目企业所得税和印花税吗,企业所得税的税率是多少呢
; 要看你啥业务的收入; 才能准确判断哈; 你描述业务
就是销售产品的收入,假设我们销售产品产生了152万的收入,增值税免税,另外不产生消费税的话,城建税和教育费也免税。那还有什么别的税种呢,要怎么征收呢,老师。
你好 ; 你增值税和附加税免征了。 那么你的印花税按万分之三减半缴纳; 企业所得税 有利润按2.5%或者5%或者25缴纳所得税的