那你就把余下的这一部分作为未开票收入处理就行。

老师,你好。我们公司以前年度有一些收到的货款,可是对方不要发票了,已经联系不上了,我们要怎么做账去处理这些货款?
请问,我们收了80%货款,设备也发货了,但是现在联系不上对方,尾款未收,发票未开,这种情况要怎么处理?
老师 我们有一批货 对方已经过户到我们公司名下了 我们款也付了 但是发票没开给我们 我们这批货也转给下家了 钱也收了 同样没给下家开票 这种情况账要怎么处理
请问下老师,有家经营部要给我们开发票,但是他们开垮了,他们之前营业执照未办理下来,也没有对公账户,我们还应付给他们货款,这种情况对方去税务局代开发票,这种发票我们能收的不
老师好,想问一下我们之前收到货后做了应付账款暂估入账,但是现在对方未开发票,也不要货款了,我应该怎么把账调平啊
老师,小企业会计准则 ,25年没有计提年终奖,26年1月补计提,计入当期费用,那汇算清缴可以全额扣除吗
我们采购材料委托生产,这种成本怎么算
老师,我2025年做了增值税申报表未开票收入,2026年3月开了发票,怎么填写申报表
老师,请详细说一下互贸区一抵九的政策
老师,税前金额和含税金额什么区别?
老师,请教下 五金,其他加工,现在税务编码是多少,20105还能用吗
老师公司购买房屋的那些税可以计入固定资产里面呢?
合同印花税按次缴纳,借:税金及附加,贷:银行存款,这样可以吗?还是走应交税费?
总分公司怎样申报工商年报?生产经营和社保信息填汇总数据还是各自填自己的?总分公司税务方面是各自申报增值税,财务报表和企业所得税汇总在总公司申报
我们在一笔股权500万在A银行,现在这家银行要合并给另B银行了,那现在我们就把我们在的股权折价卖给个人C,但A银行说股权转让协议要用他们的版本,协议里的转让价款是500万,付款时间是协议签署后3天内支付,我跟A银行说我们是折价卖给C的,且3天内C不可能付得完款,A银行说:我们写是这样写,后续你们自己落实转账时间问题,我们不过问,只要你们双方同意就行,请问一下A银行这个说法成立吗?@董孝彬
我们发票是全额都还没开具
就发票没有开,但是你现在已经收了80%的钱,货也付了。那你另外20%,你还能不能够收得到吗。
联系不上 大概率是收不到
Na,你现在就按照你收到的80%转收入就行了,按无票收入处理。