首先你把之前做的那个分录给他冲红,做一个负数冲的。然后再做一个正确的就行。
隔年发现收入写了 借:主营业务收入20000贷:银行存款:20000 入错方向了,第二年如何调整,?还有年报和增值税怎么调整?
前年外贸出口退税差额有误,导致假设其他应收款出口退税借方少入1000元,那么主营业务成本借方多入1000元,请问如何调整凭证
主营业务收入计入了借方1000元,如何做调整凭证把它调入贷方
老师你好,我上一年度有一笔主营业务收入结转本年利润时,借贷方做反了从贷方结转到本年利润了,(错误凭证:借:本年利润,贷:主营业务收入)我这个跨年应该怎么调整呢。
调整收入用借:以前年度损益调整,贷方:主营业务收入,报表怎么反应
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的
我现在不想红冲之前的凭证,只想调下主营业务收入
不可能只是调主营业务收入,你做账,你肯定是两个科目,一个科目怎么可能调得成?