你好,支出时,具体是用于什么方面呢?
老师你好:光伏项目收入记,借:银行存款贷:其他业务收入(或者其他应收款),支出记借:其他业务收入(其他应收款)贷:银行存款
老师,我按您说的修改凭证,其他应付款上还有余额,给对方开发票,分录:借:其他应收款款,贷:主营业务收入,银行收到款,借:银行存款,贷:其他应收款,公户转给这个业务员,借:其他应收款,贷:银行存款
收到钱时,借银行存款贷其他业务收入支出时借其他业务收入贷银行存款对吗
收到钱时做的是借银行存款贷其他应付款,其他业务收入,退钱时做的是借其他应付款,其他业务收入贷银行存款对吗
老师,我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款,支付时借其他应付款贷银行存款,这样可以吗,是服务行业的
从供应商直接发货给客户,那供应商开出的送货单 应该给我们公司还是给客户
老师:公交公司在房产税方面有没有啥优惠政策?
找郭老师,有问题咨询(其他老师不要接啊)
小规模公司当月开票350万,需要交多少企业所得税?
小规模纳税人2025.6.10开了一张增值税专用发票,1%税率,这个是免税的吗
(2024年)2×23年4月1日甲公司借入专门借款6000万元,期限2年,合同利率和实际利率都是5%,4月1日开工建造,当天支付了5000万元,6月1日支付了1000万元。2×23年7月1日由于非正常原因导致停工,2×23年12月1日恢复施工。闲置借款资金用于固定收益债券短期投资,该短期投资月收益率为0.1%。会计分录是?
老师好,请赐教!不明白第二问的3年是怎么算的,怎么用(5000-4000)*3
老师,我们是工程公司,请另外一个劳务公司的人员过来做事,对方开了劳务费发票过来,请问是直接计入成本—工资吗?
4月增值税进项税未抵扣663.24元。5月要交624.82元增值税,留抵后余下38.42。这种做账对么?我系统结账显示,应交增值税-未交增值税为624.82元,未计提税金。麻烦老师帮忙看看是不是哪里做错了
老师,支付宝收款(绑定公司账号),不提现钱就在支付宝账号,这个怎么入账,要报未开票收入,借 其他货币资金 贷 应交税费-应交增值税销项税额 主营业务收入 ,这样对吗,关键我分不出来这些那些开票了,那些没开票?未开票收入报多少
当时收到管理费计入其他业务收入了 但是这个管理费有一部分要退的
你好,退回收入款项,是这样做分录 (第二个分录)