您好!请问余额在借方还是贷方?

老师好,每个月计提社保和工资的分录可以这样写吗? 计提时: 工资部分: 借:管理费用-管理人员职工薪酬/销售费用-销售人员职工薪酬 贷:应付职工薪酬-应付职工工资 单位承担社保: 借:管理费用-社会保险(单位) 贷:应付职工薪酬-应付社会保险 借:管理费用-住房公积金(单位) 贷:应付职工薪酬-应付住房公积金 个人部分 借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-代扣社保 -代扣公积金 最终扣缴: 借:应付职工薪酬-应付社会保险费、应付住房公积金 其他应付款-代扣社保、代扣公积金 贷:银行存款 最终工资发放: 借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:银行存款
老师应付职工薪酬-职工工资,还有应付职工薪酬-社会保险费,有余额代表啥意思?
老师,应付职工薪酬没余额,应付职工薪酬-社保 有余额 公积金没余额
郭老师请问下我2024年2月份计提社会保险 借管理费用 贷应付职工薪酬-应付工资了 应该是应付职工薪酬-应付社会保险费 我4月份账上坐更正是 借应付职工薪酬-应付工资 贷应付职工薪酬-应付职工社保费 还是 贷应付职工薪酬-工资(红字) 贷应付职工薪酬-社保费(蓝字)
支付当月社保,请问这样子做分录对吗? 借:应付职工薪酬--社保费--基本养老保险费 应付职工薪酬--社保费--失业保险费 应付职工薪酬--社保费--基本医疗保险费 应付职工薪酬--社保费--工伤保险费 其他应收款--代扣代缴社保 贷:银行存款
员工旅游报销的费用并入工资申报个税了,会计分录做到管理费用工资了影响吗?
老师您好,什么情况下结转成本,我们是建筑行业,我的同事开完9%工程发票,她说要结转成本60%,我不懂,请老师帮我看看这个是怎样理解。
2024年9月购买材料,开了普票回来,这个才发现如何处理啊?
这个账目期末调汇必须要做吗?做这步有什么意义?可以省略这一步不做吗?
潮化瓶的税收分类是什么
老师,请教下,粉末五金制造业,房租水电租金都没发票,只有收据,可以做账吗,需要做账和每个月进行摊销吗
报关费发票为啥是普票?开专票出口退税企业可以申报后退税吗?报关行业一般纳税人是6个点?
个人独资企业税负率如何计算
某个产品,进项票的单位是顿,但是销项票的单位是立方米,是否可以
农民合作社成员帐户有会填写的吗
工资是贷方,社保是借方
工资贷方表示还欠员工工资没有发
社保借方有可能是你社保少计提了
社保,少计提了,啥意思,没有懂
应付职工薪酬-社保借方有余额,说明你社保费用缴纳的金额大于计提的金额,所以有可能是你社保费用计提少了