同学你好 冲减了就可以

应付职工薪酬是不是应该没有余额??
“应付职工薪酬年初余额—应付职工薪酬期末余额” 表格里为什么计提金额要减期末余额?
老师应付职工薪酬-职工工资,还有应付职工薪酬-社会保险费,有余额代表啥意思?
支付给职工以及为职工支付的现金=生产成本、制造费用、管理费用中职工薪酬+(应付职工薪酬年初余额-应付职工薪酬期末余额)-(应付职工薪酬在建工程年初余额-应付职工薪酬在建工程年末余额)该公式中年初余额年末余额说的是一个绝对值数据对吧。
老师,应付职工薪酬没余额,应付职工薪酬-社保 有余额 公积金没余额
没有税费支付记录,海关缴款书不显示
老师有一张专票金额几百元。税额几块钱。现在客户要求改成普票。那我这个专票需要冲红重新做吗?上个月开的。
进销存的采购单,是写积分前的价格还是积分后的价格
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
传媒公司与娱乐主播签合作协议,公司用公户给他们主播发放工资时,需要给这些主播申报个税吗
可转债的发行时间如果是4.1日,在计算稀释每股收益的时候需要考虑时间权重吗?
老师 公司处置名下的车 保险公司退了保费2500 怎么入账 借银行存款贷管理费用-保险费吗?
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。 直接原分录冲前边暂估的分录,还是先用生产里转到原材料在红冲暂估,然后材料进销存里出库和入库都录入负数
这个怎么做,才适合?3月发放的是2月工资。3月账做完之后,应付职工薪酬-职工工资 0余额 应付职工薪酬- 住房公积金 0余额 应付职工薪酬社保 有余额
同学你好 贷方余额还是借方余额
贷方余额,另外两项没余额,这个对么
同学你好 那你是少计提了还是多发了
正常情况是有余的么?应付职工薪酬-职工工资 应付职工薪酬- 住房公积金
同学你好 没有的哦
应付职工薪酬-社保 有余额 这个对么
同学你好 这个计提了没缴纳就对