你好 技术服务的6%的增值税

一般纳税人人,销售电机,油泵类的,如果给客户提供了纯技术服务,那么开技术服务费的税率还是13吗?
给客户做技术服务,然后发现他的设备需要换,客户从我这里买了设备,我该怎么开票,是一部分开技术服务,另一部分开销售设备吗?能不能都开技术服务费?税率不一样,然后我也没有入库出库记录
老师,我们公司给境外企业提供技术服务,收取服务费,开具了普票金额4131.05元,税率是免税, 如果是出口的货物销售就会存在交附加税的情况,但我们这个就是技术人员给对方提供了个咨询服务,也不会存在国内进项的情况, 请问我在申报增值税报表的时候需要针对免税服务费的金额去缴纳附加税吗
老师,我司(一般纳税人)是网校,主营业务有提供技术服务、课程充值;卖课程给B端客户,开票的税率是6%还是13%呢
老师,我们和客户签订技术开发委托合同,我司是销售,按内容是开具技术服务费6%,但是其中合同条款有研发样机的材料费用,这个材料也是我司投入的,那在税务方面会不会要分类开具一个销售商品13%和技术服务费6%的发票啊?如果是又如何避免呢?
销售电机,油泵类的都是13的税率,技术服务开6的税率,那我做账的时候需要分开做账吗?
你好是的 需要分开的