你好!属于日常活动(其他业务) 正常记入应交税费…应交增值税(销项税额)

26.多选题 甲公司出售专用设备一台,该设备的原值为25万元,已计提折旧3万元。实际取得价款30万元,发生清理费用5万元。假设不考虑相关税费,下列各项中,关于此项交易会计处理结果表述错误的有()。 A 贷记营业外收入3万元 B 贷记资产处置损益3万元 C 借记营业外支出3万元 D 借记累计折旧3万元 27.多选题 下列各项中不属于投资性房地产的是()。 A房地产开发企业销售的或为销售而正在开发的商品房和土地 B 企业生产经营用的厂房 C 企业经营性出租有产权的办公室 D 企业生产经营用的办公楼
单选题】某企业将应交资源税的自产矿产品用于其产品生产,不考虑其他因素,该企业确认应交资源税应借记的会计科目是()。(2020年)A.管理费用B.税金及附加C.生产成本D.销售费用【单选题】下列各项中,企业按税法规定代扣个人所得税,应借记的会计科目是()(2020年)A.财务费用B.税金及附加C.管理费用D.应付职工薪酬【判断题】小规模纳税人取得增值税专用发票上注明的增值税,一律不得抵扣,计入资产成本。(2020年)【判断题】房地产开发经营企业销售房地产应交纳的土地增值税记入“税金及附加”科目。()(2020年)【判断题】企业金融商品转让收益应交的增值税,冲减投资收益。()(2020年)
天宏公司为增值税一般纳税人,2020年发生的有关经济业务如下7月2日,将A产品销售给外地甲企业,不含税价款100000元,增值税款13000元,全部款项收到不带息商业承兑汇票一份,到期值为9月2日,资料中天洪公司7月2日的账务处理为A借应收票据113000B贷主营业业务收入100000C借应交税费----应交增值税(进项税额)13000D、E借应收票据100000
天宏公司为增值税一般纳税人,2020年发生的有关经济业务如下7月2日,将A产品销售给外地甲企业,不含税价款100000元,增值税款13000元,全部款项收到不带息商业承兑汇票一份,到期值为9月2日,资料中天洪公司7月2日的账务处理为A借应收票据113000B贷主营业业务收入100000C借应交税费----应交增值税(进项税额)13000D贷应交税费----应交增值税销项税额13000E借应收票据100000
天宏公司为增值税一般纳税人,2020年发生的有关经济业务如下7月2日,将A产品销售给外地甲企业,不含税价款100000元,增值税款13000元,全部款项收到不带息商业承兑汇票一份,到期值为9月2日,资料中天洪公司7月2日的账务处理为A借应收票据113000B贷主营业业务收入100000C借应交税费----应交增值税(进项税额)13000D贷应交税费----应交增值税销项税额13000E借应收票据100000
请问用公司账户买银行的理财产品怎么做账
卖荔枝,需要许可证吗,经营范围具体写什么
25年的已经弄完了,是以代账公司的科目余额表调的我的账目的期初,,想着25年末调成一样的,现在要一样,只能改4季度的报表和企税,再按季度的申报年度的,之前账目还没弄完,已经申报过了,现在修改,数据大幅度变动,会引发预警,还有其他的风险小的方法吗?
请问管理费用-离职经济补偿金,填在企业所得税年报中哪里(小微企业),没有期间费用表
个体工商户在哪里开发票
老师,您好,提额的话只需要购买方在电子税务局点确认,销售方不用确认,只提交就行是不
老师,请问我一个报关里面,有一个品,那一个品的名字相同,分别找两个供应商拿货,然后两个供应商一个是北京的,一个是广东的,请问他们能合在同一列里面报关吗?货源地不同。品名需不需要分开列出?
个税入公司账没有发给个人,我司是一般纳税人,这个也挂营业外收入吗
公司注销公司备案章要不要缴销
老师,2025年3月份暂估的原材料,在2026年3月冲暂估,然后在重新暂估,这样2025年的是否可以税前扣除(企业所得税)