本期应补最后一列

老师好,请问我这个月交的附加税应该是“本期应纳税额”还是“本期应补(退)税额”
本月增值税:1000元 本月城建税:1000*0.07=70 本月教育费附加:1000*0.03=30 本月地方教育费附加:1000*0.02=20 本月应缴增值税是1000元,应缴附加税是120元。 请问我上期的申报表中的附表五,可用于扣除的留抵退税额是3900,我不明白什么意思?本月我应该缴纳多少的附加税?
财税2018 80号文:对实行增值税期末留抵退税的纳税人,允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额。 若当期应纳税额小于退税额,那么还可以后续扣减吗。比例,本月应纳税额50万,本月退税额80万元,因退税额大于应纳税额,所以本月不用缴纳城建税及教育费附加,次月应纳税额50万元,请问次月计算城建税及附加的计税基础是50万元还是20万元(50-(80-50))
老师您好,这个增值税本期应纳税额10083.15元,本期应纳税额减征额1188.12元,实际应纳税额8895.03元,我想问一下,附加税减半征收,增值税也有减税额吗?这个是系统自己跳出来,还是自己填上去的?
老师,请问增值税申报表里第30行本期缴纳上期应纳税额有金额,这个金额是本期应补交的增值税额吗?
发票抬头抬头开错了,红字冲理由填什么
公司付房租,对方是二手房东公司,老板谈的是不含税,就没开票,这个房产税是谁交,我们要怎么做账,交什么税
老师,给员工个人报销进入应付账款还是其他应付款?
老师,个体户开票发票上面有(个体工商户)。个体工商户名称上都会有吗
公司注销,资产负债表上的哪些科目可以有余额呢
我更正23年汇算清缴A表,补缴企业所得税,还需要更正23年的利润表和资产负债表的哪个栏目
现在分公司发生了业务,但是分公司没有开公户,用总公司给开发票,再收款,有啥不妥吧?
老师,公司购买了一台笔记本电脑,20000元,计入固定资产吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师什么叫劳务报酬所得,是不是没有雇佣关系的
小规模季度含税收入是20万,不含税收入是198019.8元,增值税为1980.2,如何入账,利润表收入填20万,还是198019.8。免税的1980.2如何做账
这样对吗老师
你好,可以的,可以这么做的。
老师,我们上个月给客户转了45W的货款,客户退了8475.83,当月没开票,我把那8475.83看错了直接加进去了,凭证做的是借预付 458475.83 ,,,,这个月我们又给客户转了72块钱的货款,客户给我们开了发票,我现在要做一笔改错帐8475.83的凭证和72的凭证 应该怎么借贷呀?
借预付账款贷,银行存款这么做的吗?你红冲就可以的,借银行存款,贷预付账款。
是不是借 银行存款-8475.83,贷预付账款-8475.83
借预付账款72贷银行存款。
这样对吗
是的,可以这么做的。
这样对吗
然后这样就结束了对吗
是的,然后你看一下余额是不是没有了。
还有2W多的余额,老板也说清账了,为啥
还剩2万多
你让对方发一个对账单,你核对一下每笔明细。
我想了下 458475.83本身是错的,应该减2次8475.83,一次是我看错的,第二次是客户实际退款
我的凭证应该这样做对吧
就是人家退回来的,你没有做吗?
如果没有做的话可以补上。
对,开始人家的退款我看成了我们付给对方的货款了,实际我们付了45W,客户退了8475.83元,我6月做凭证写了预付458475.83,所以7月改错帐应该写两个负数8475.83*2=16951.66对吧?
你好是的,是这么做的。
那为什么我借库存 贷预付的时候这个预付的余额又变成了458475.83,不应该是0吗?
篮子 不能是0因为你剩余2万多