你好; 减免的部分 ;自动减免的; 我这边都是
老师,增值税税控系统专用设备费及技术维护费上月期末余额还23.9元,本月简易征收办法计算的应纳税额为119.38元,因一般项目加计抵减额计算,2列本期发生额2494.76,4列本期可抵减额增加5738.13,5列本期实际抵减额100元,6列期末余额为5538.13,结果增值税附列资料一,23行应纳税额减征额,没有计算出来,不知道为什么?
老师您好,这个增值税本期应纳税额10083.15元,本期应纳税额减征额1188.12元,实际应纳税额8895.03元,我想问一下,附加税减半征收,增值税也有减税额吗?这个是系统自己跳出来,还是自己填上去的?
老师,我电子税务提示这个您缴纳的增值税税控系统技术维护费,可凭技术维护服务单位开具的发票,在增值税应纳税额中全额抵减,不足抵减的可结转下期继续抵减。如未抵减,请您及时申报抵减。具体操作如下:小规模纳税人第一步:先填写《减免税明细表》,在“减税项目”栏次选择减税购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填报抵减金额。第二步:将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。,我的季度申报的吗,如何操作
老师小规模纳税人增值税的填报,本期应纳税额,本期应纳税额减增额是自己填的,还是系统带出来的,发票数不是带出来了吗
老师您好,一般纳税人增值税报表上的销项减去进项后的应纳税额,就是这个应纳税额这一栏后面还有个应纳税额减征额是怎么算出来的
老师,公司一般纳税人2024年购进二手车3000,进项没抵扣,25年4月销售了这辆二手车3000,只有二手车开的发票,怎么写分录?
农业合作社投资人类型选法人股东、自然人股东、合伙企业还是个人独资企业,分别都是什么意思
老师,您好。请教您的问题。现在我们查账发现2023年计提的永续债利息,记到“应付利息—永续债”科目里,但是2023年底支付利息时,计入了“财务费用”科目,并且已经审计完了。请问现在2025年要怎么调整处理?谢谢
老公哥注销新公司成本财务处理
老师说黑名单人员可以申报个税吗
老师,进口啤酒的消费税是在电子税务局缴纳还是报关的时候缴纳
2024年1月用私账10万买了车,挂在公司名下,开的二手车发票是12万,但会计没做账,2025年5月份,老板把车卖给个人,自己收了65000元,期间买得保险都没入账。我现在入账,怎么做账了,怎么写分录。还有增值税和所得税我该怎么补?没有交购置税怎么补
您好,接到税局电话,说城市配套费没有交,这是什么税?什么情况下需要缴纳那
工商年报资产状况信息哪里找数据填写
公司几年前交的农民工工资保障金没入账 现在收到人力资源局退款怎么入账
10月份填增值税及附加申报表自动跳,那我这个计提附加税咋知道计提多少?
你好; 计提按照减免后的增值税来计提附加税
小规模增值税一般是减征多少呢?
你好; 增值税目前是连续12个月滚动销售低于500万; 3%业务是免增值税和附加税的
我们开的是3%的专票
你好; 按3%缴纳增值税; 月不超过10万季度不超过30万是免教育附加和地方教育费附加 ; 符合小规模城建税减半缴纳
每个月专票都开40多万,城建税我知道减半,就增值税减的额度比例不知道
你好 ; 增值税没有减免额度哈 ; 专票全额缴纳增值税
我上面发了一张图片您能看到吗?之前的会计增值税他这减免额度不知道咋弄的?
这是另外一位会计填的二季度的增值税报表,9月底要计提季度增值
你好; 这个申报表是好久的; 2季度的话; 没有减免哈; 之前1季度才有 小规模是有一个 减按1%报增值税的
这是今年4月报1—3月的增值税,我看她4—6月增值税又没有减征额,所以就问一下
你好 ; 2季度是 按3%报税了。 本身就不减免了 是按3%直接缴纳了
那我这个季度增值税也直接按3%缴纳了,然后附加税减半征收 开了11万的普票 ,普票是不收税的,也不受影响哈
你好; 是的; 对的; 只是1季度有一个减免按 1%缴纳而已