你好; 减免的部分 ;自动减免的; 我这边都是
老师,增值税税控系统专用设备费及技术维护费上月期末余额还23.9元,本月简易征收办法计算的应纳税额为119.38元,因一般项目加计抵减额计算,2列本期发生额2494.76,4列本期可抵减额增加5738.13,5列本期实际抵减额100元,6列期末余额为5538.13,结果增值税附列资料一,23行应纳税额减征额,没有计算出来,不知道为什么?
老师您好,这个增值税本期应纳税额10083.15元,本期应纳税额减征额1188.12元,实际应纳税额8895.03元,我想问一下,附加税减半征收,增值税也有减税额吗?这个是系统自己跳出来,还是自己填上去的?
老师,我电子税务提示这个您缴纳的增值税税控系统技术维护费,可凭技术维护服务单位开具的发票,在增值税应纳税额中全额抵减,不足抵减的可结转下期继续抵减。如未抵减,请您及时申报抵减。具体操作如下:小规模纳税人第一步:先填写《减免税明细表》,在“减税项目”栏次选择减税购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填报抵减金额。第二步:将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。,我的季度申报的吗,如何操作
老师小规模纳税人增值税的填报,本期应纳税额,本期应纳税额减增额是自己填的,还是系统带出来的,发票数不是带出来了吗
老师您好,一般纳税人增值税报表上的销项减去进项后的应纳税额,就是这个应纳税额这一栏后面还有个应纳税额减征额是怎么算出来的
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
10月份填增值税及附加申报表自动跳,那我这个计提附加税咋知道计提多少?
你好; 计提按照减免后的增值税来计提附加税
小规模增值税一般是减征多少呢?
你好; 增值税目前是连续12个月滚动销售低于500万; 3%业务是免增值税和附加税的
我们开的是3%的专票
你好; 按3%缴纳增值税; 月不超过10万季度不超过30万是免教育附加和地方教育费附加 ; 符合小规模城建税减半缴纳
每个月专票都开40多万,城建税我知道减半,就增值税减的额度比例不知道
你好 ; 增值税没有减免额度哈 ; 专票全额缴纳增值税
我上面发了一张图片您能看到吗?之前的会计增值税他这减免额度不知道咋弄的?
这是另外一位会计填的二季度的增值税报表,9月底要计提季度增值
你好; 这个申报表是好久的; 2季度的话; 没有减免哈; 之前1季度才有 小规模是有一个 减按1%报增值税的
这是今年4月报1—3月的增值税,我看她4—6月增值税又没有减征额,所以就问一下
你好 ; 2季度是 按3%报税了。 本身就不减免了 是按3%直接缴纳了
那我这个季度增值税也直接按3%缴纳了,然后附加税减半征收 开了11万的普票 ,普票是不收税的,也不受影响哈
你好; 是的; 对的; 只是1季度有一个减免按 1%缴纳而已