你好,是什么原因导致有0.01的差额呢

老师你好,账上的应交税费-未交增值税比实际缴纳的增值税多了2分钱,这2分钱我应该咋处理呢
账上应交增值税比实际交的少了0.01这个怎么处理呢
老师,我们是小规模公司,开具增值税专用发票,电子税务局系统带出来的增值税160.89 实际应交增值税160.9,少交的了0.01 怎么做账务处理
老师好,我上个月应交税费未交增值税是20000,这个月实际交款比账上多1分钱,现在未交增值税变成负的1分钱,这个要怎么账务处理了
账面的未交的增值税比实际需要交的增值税少几记了,怎么调账呢
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
四舍五入吧
你好,那就需要这样处理 借:相关科目,贷:应交税费—应交增值税 0.01
相关科目啥
我是按发票上金额做的,但是缴税时差了0.01
你好,相关科目是单位自行确定,比如库存现金,应收账款(因为是调整到一致,这个科目是无法最终确定的)
那我冲减主营业务收入可以么
你好,之前收入是有多做 了0.01吗
没有,之前按发票做的都是对的,只是网上交的时候多了0.01应该是税务系统四舍五入导致的,不是我做错了
你好,之前收入没有多做,就不能调整收入的
那我做营业外支出么
那我做到哪去,我之前都是对的
你好,那就需要这样处理 借:相关科目,贷:应交税费—应交增值税 0.01 相关科目是单位自行确定,比如库存现金,应收账款(因为是调整到一致,这个科目是无法最终确定的) (是针对这个回复有什么疑问吗)
做应收账款不可能呀,我之前又没做错,我调应收应收不就对不上了,库存现金也不对呀
我是多付了0.01的税金,我还借库存现金增加呀
这两个科目都不可能呀
你好,你现在要调整0.01的增值税,借方总得有调整科目,这样必然就需要选择一个科目啊 如果你一定要现金和应收账款不调整,那是无法调整0.01增值税的
你说了等于没说
你好,是你不想调整库存现金,又不想调整应收账款 现在有差额,怎么总得调整一个科目0.01啊 总不能只调整增值税0.01,其他的任何科目都不调整吧