你好,是什么原因导致有0.01的差额呢

老师你好,账上的应交税费-未交增值税比实际缴纳的增值税多了2分钱,这2分钱我应该咋处理呢
账上应交增值税比实际交的少了0.01这个怎么处理呢
老师好,我上个月应交税费未交增值税是20000,这个月实际交款比账上多1分钱,现在未交增值税变成负的1分钱,这个要怎么账务处理了
老师,账上未交税款比实际缴纳的少0.01,这个怎么处理呢
你好老师请问之前账上留抵错了比实际留抵少了0.01,导致这个月账上增值税比实际多了0.01,这种情况怎么办需要怎么调账啊?
财务软件录入企业名字太长怎么全都录进去
工资薪金账载金额大于实际发生额,汇算清缴纳税调增,账面怎么处理?
老师好,跨月更正增值税可以重新勾选发票吗
老师,这题扣除项目,为什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老师,要一份建筑业挂靠单位账务处理的流程
老师,公司是小规模,有一家销售电脑的公司和我们公司合作,公司购买的电脑,鼠标,硬盘,打印纸,打印机,打印机墨盒,墨粉以及公司电脑需要重装系统,软件服务等等都是在这家电脑公司采购和提供软件技术服务,但是这家公司一般都是1年找我们结账一次,今年2025年一年在这家电脑公司拿货和修复电脑一共消费了8千多元,我目前喊对方开具发票,可以喊对方一次性给我们开8千多元嘛
尊敬的纳税人: 您申报的今年三季度增值税销售收入,少于互联网平台企业向税务机关报送的收入金额。请您再次进行核实确认,如属申报错误,请及时更正,以免带来不必要的法律风险和经济损失,影响您的纳税信用记录。 浙江税务 2025年11月5日 老师你好,如果收到这样的短信之后,不管他会怎么样
个体工商户定期定额开出3%的专票140000普票30000应该填到第几栏,定额是270000.系统自动带出
想请教一下月底结转的时候要怎么做账
老师好,我是酒店行业,A客户实际入住消费了1000元,但要求开发票1600元?这个属于虚开发票吗?这600元多开的到时要从私户扣起手续费600*15%=90元的差额510元退回给A?但开始1600元A客户是刷酒店公户的
四舍五入吧
你好,那就需要这样处理 借:相关科目,贷:应交税费—应交增值税 0.01
相关科目啥
我是按发票上金额做的,但是缴税时差了0.01
你好,相关科目是单位自行确定,比如库存现金,应收账款(因为是调整到一致,这个科目是无法最终确定的)
那我冲减主营业务收入可以么
你好,之前收入是有多做 了0.01吗
没有,之前按发票做的都是对的,只是网上交的时候多了0.01应该是税务系统四舍五入导致的,不是我做错了
你好,之前收入没有多做,就不能调整收入的
那我做营业外支出么
那我做到哪去,我之前都是对的
你好,那就需要这样处理 借:相关科目,贷:应交税费—应交增值税 0.01 相关科目是单位自行确定,比如库存现金,应收账款(因为是调整到一致,这个科目是无法最终确定的) (是针对这个回复有什么疑问吗)
做应收账款不可能呀,我之前又没做错,我调应收应收不就对不上了,库存现金也不对呀
我是多付了0.01的税金,我还借库存现金增加呀
这两个科目都不可能呀
你好,你现在要调整0.01的增值税,借方总得有调整科目,这样必然就需要选择一个科目啊 如果你一定要现金和应收账款不调整,那是无法调整0.01增值税的
你说了等于没说
你好,是你不想调整库存现金,又不想调整应收账款 现在有差额,怎么总得调整一个科目0.01啊 总不能只调整增值税0.01,其他的任何科目都不调整吧