你好,是什么原因导致有0.01的差额呢
上个月增值税实交说比账上多0.01分怎么调账
老师你好,账上的应交税费-未交增值税比实际缴纳的增值税多了2分钱,这2分钱我应该咋处理呢
账上应交增值税比实际交的少了0.01这个怎么处理呢
老师好,我上个月应交税费未交增值税是20000,这个月实际交款比账上多1分钱,现在未交增值税变成负的1分钱,这个要怎么账务处理了
老师,账上未交税款比实际缴纳的少0.01,这个怎么处理呢
请问注册地海口美兰区,注册资金2000万的是去哪里打印机读档案和章程。需要带工商局盖章的。
老师,我们是个体工商户,然后现在因为基本上没什么成本,1到六月有29436的收入,申报个体经营所得是不是只能填减免,然后交400多的税金,
发生福利费是怎么做账? 第一种: 借:管理费用/销售费用—福利费 贷:银行存款 第二种: 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款
房产的在建工程转成固定资产,账面上但还没有全部竣工验收是不是就要交房产税
老师,您好!我想问下,试算平衡表哪里出问题,需要怎么做,能让期末余额相同?其他数据已确认,没问题!
老师,小企业会计准则下融资租赁购入固定资产该如何做账,每期支付租金对方给提供专票,税金该如何做?
老师您好,我开服务发票结转什么成本
个体工商户不开通公户,可以开通社保交社保吗
上一年度其他应收款错记管理费,本期如何帐务处理
老师,请问这个考什么?B为什么不对
四舍五入吧
你好,那就需要这样处理 借:相关科目,贷:应交税费—应交增值税 0.01
相关科目啥
我是按发票上金额做的,但是缴税时差了0.01
你好,相关科目是单位自行确定,比如库存现金,应收账款(因为是调整到一致,这个科目是无法最终确定的)
那我冲减主营业务收入可以么
你好,之前收入是有多做 了0.01吗
没有,之前按发票做的都是对的,只是网上交的时候多了0.01应该是税务系统四舍五入导致的,不是我做错了
你好,之前收入没有多做,就不能调整收入的
那我做营业外支出么
那我做到哪去,我之前都是对的
你好,那就需要这样处理 借:相关科目,贷:应交税费—应交增值税 0.01 相关科目是单位自行确定,比如库存现金,应收账款(因为是调整到一致,这个科目是无法最终确定的) (是针对这个回复有什么疑问吗)
做应收账款不可能呀,我之前又没做错,我调应收应收不就对不上了,库存现金也不对呀
我是多付了0.01的税金,我还借库存现金增加呀
这两个科目都不可能呀
你好,你现在要调整0.01的增值税,借方总得有调整科目,这样必然就需要选择一个科目啊 如果你一定要现金和应收账款不调整,那是无法调整0.01增值税的
你说了等于没说
你好,是你不想调整库存现金,又不想调整应收账款 现在有差额,怎么总得调整一个科目0.01啊 总不能只调整增值税0.01,其他的任何科目都不调整吧