你好,按你的发票,一般是实际按照你的发票,一般是不按你的钱,也不按你的合同。
老师,有一个问题就是有一家客户每个月给一个劳务员工的工资实发是16800,可是当时我这边没和他对接清楚,做的是税前收入是16800,扣个税每月2688,实际到手其实应该是14112,但最近和客户沟通了这件事,客户意思他还是想保持原样,就是他按实发16800,我申报还是按他税前16800申报,因为反正个税本身就是客户自己代扣的,他也没让员工扣,所以我这个账目要怎么做怎么调比较好,不然我这申报的和他做的对不上
老师您好,我是做装修的个体户,核定征收的,每季度申报不开票收入的时候是按权责发生制还是收付实现制啊???我的意思就是是按合同价申报还是按实际收到手里的钱? 因为合同签了,客户不一定就把全款都打了
老师好!我公司是个体户,之前是核定征收,没有做帐,就是按照核定的金额交税,现在改为查帐征收了,是不是要做帐了?经营所得申报的时候要填收入和成本,成本是实际发票入账的成本填写?
郭老师咨询一下:做了核定定额申请的个体户,免税政策是月度10万以下免税,定额10万。季度申报时,未达到30万的,税局也都是统一0申报处理了。 如果开票超过30万,需要自行申报,这个时候有一个问题,我是按照实际开票金额去申报,还是按照实际结算金额申报(场景是:季度末最后2天为节假日,但是和C端用户产生交易了,导致发票到下个季度1号开出来了) 如果申报时,按照实际结算金额进行申报的话,那业务实际发生当月做未开票收入,那次月1号开出的发票对下个季度有影响么 委托代征的
老师,我们公司做内账,但是不是那种每笔都写分录的那种,就是当月收入-成本-费用 做成的一种自制表格。我现在有个疑问,收入,我是按照当月实际收到钱做收入准确,还是把没收到单独记在一个应收本子上呢、比如:我卖东西2万,但是客户这个月就给1.8万,还差2000,我要不要算这月收入?若算了,可最后客户款要不来 不就意味这 这报表有点不准吗
企业所得税漏填了一项 系统提示风险要自查 很严重吗
票据承兑人说账上钱不够,没有钱支付持票人,这个是否成立?理由?
注会我做我们会计学堂电子题库里的题可以吗
老师,律师费付了一年,这个要按每个月进入管理费_咨询费 来分摊吗?
老师,在股权没有变动的情况下,并且已缴纳了印花税,后面股东撤资,实收资本发生了变化,在财务上如何处理呢
老师,一般纳税人外贸出口企业,取得的是普通发票,开出免税发票,取得的发票直接入成本吗
老师,我现在电脑上练习报税,为啥进不去了呢,一直说改版了需要前往新系统,我点击确定了,不知道如何进入新系统
老师,顺流逆流交易都要调减利润吗?
老师这个怎么做?没有搞懂
老师,固定资产转为投房公允模式,差额计入其他综合收益,确认递延所得税负债,借方是其他综合收益,那么当期确认的会计利润,对于这个投房的转换,应纳税所得额要不要调增或者调减?
有开了发票的,也有没开票的,多数家装客户也不要发票
开了发票的正常确定收入,没开发票的收到钱了,确定无票收入,这些都算你的。
那没开票的这些是直接不在申报表↑体现???
你好,正规的来说,你今年不给他们开发票,确定收入了,你也是要填写在报表上。
你今年不给他们开发票,后期你都不给他们开发票了,也是要确定无票收入的。
那到底要怎么确认,什么时候申报
按权责发生制申报吗
你好,按照权责发生制,你开了发票的正常确定没开发票那部分,如果后期他们都不要发票的话,你再收到钱的那个月确定无票收入就可以了。
但是好多都是分期付款,不是一次付的,这要在哪个时点确认?
你好,分期付款的话,我建议你分别确认收入,因为你完全集中在一个月的话,收入金额太大的话,你到时候企业所得税交的也多。
个体户,核定征收的
核定征收的,你更应该分开每个月,因为你全混在一起,你得交很多的税,一旦超过你核定征收的额度了,你就要交很多的。
那老师你看一下这个,意思是一个季度的核定额是3万吗?还是一年?还是什么
你好,从第二个图片看像是一年,但是一年也太少了。你可以明天给大厅打个电话,让大厅再帮你落实一下,到底是按年核定的,还是按月还是按季度,这样看的话就是按年太少了。
应该是一季度吧,平时是按季度申报的。
老师你看下这个图。 不开票收入必须填列吗?不填可以不?
你好,从你这个图来看是季度,而且大部分都是按季度,但是我不是说100%确定。你不填的话,万一后期发现了,你会让你补税的,不过在实际操作中,有好多人都是不填的,但是我只能告诉你正规的办法。
好的,我知道了老师,那就按这几个合同具体在这个季度收了多少钱来填无票收入???是吧??核定征收的是不是只确定收入,费用不用管?
核定征收的话就是指确定收入,你前面那句话是正确的你按照收到多少钱确定收入就行,不用管合同。
那这个核定额是怎么回事? 是不是不超过核定额额的就按核定额报,超过的就不看核定额了,就按实际发生的填
没超过的,您就是自动申报了超过的,您需要自己申报那个经营所得的表格,然后交纳。