往来和资产都要是零才可以

老师 你好 能帮我解决下这个问题怎么解决吗
你好老师,公司注销这个问题怎么解决
你好,请问下面这个问题怎么解决
老师你好!请问存货过大怎么解决这问题?
老师,公司注销,报销中有实收资本,这个怎么解决处
老师,请问材料商说2025年有张发票开错了,他们没有发票上开出材料的库存,却开了这种材料给我们,发票我已经抵扣了,现在对方联系我说想红冲,重新开其他材料给我们,我该同意她红冲吗?
怎么理解增值税和企业所得税不能税前扣除 还要在汇算清缴里面调整吗
25年漏报了收入,可以更正申报增值税,改账,不改季报的财务报表和企业所得税报表,在年报的时候改吗?
蓝莓基地的劳务费可以开现代服务吗
老师,我单位现在有个小食堂为员工提供午晚餐,那采购的一些物品,比如菜,米,面,油没有发票我要怎么入账
老师好,我现在填火炬报表,公司有跨年项目202503--202602(2个项目), 202403-202502( 2个项目)那我填第6步,研究发开项目概况的时候,是这4个项目都要写上吗?? 或者我能不能写2个项目。时间写202501--202512月
老师您好 ,用友T3应付账款各科目余额表如何一次性导出来
老师你好,我想问一下,我们是这样的 三方平台 奖励豆子1万 采货的成本是1000 豆子抵扣500,平台借款垫付500,月底我们在还款 就是统一还款 一次可能是50万,就像花呗一样 先用 然后还 然后平台还奖励豆子 用于抵扣 豆子就是钱 只是不是在银行卡里面 但是抵扣了 我们公司就真实少付500,但是票又是全额1000,我们还款的时候就是一笔一起还,这个该怎么做账啊?分录该如何写啊?
村委会支付的防洪坝费用怎么做科目
老师好,请问公司租个人的车辆,签了协议,这个车 子产生的保险和保养费公司能入帐做所得税扣除吗
需要为零吗
对的 需要调整成零
为零不能申报了
同学你好 注销申报为什么是零不能申报吗
提示显示的是货币资金不能为领,就这样。
同学你好 货币资金不能是零 但是资产类的还有其他的都要清零
货币资金跟财务报表的不一样也可以吗
这个要一致 不一致不行
最上次我就这样申报过,货币资金期末余额40万多,可是还是显示一样的提示,申报不如实
你的往来等都清理了吗 调整之后报表平衡吗
应收账款,应付账款有余额
那你需要调整成为零
怎么调整呢,指教一下老师
该收的收 该付的付