你好 借预付 贷银行 多的退回 或者抵后面费用

老师我们公司从7月份开始业务往来的,我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款,她们给我们开了500多万的进项票,然后我再根据开票金额来冲预付账款,然后购买方给我们付了1000多万,我挂的都是预收账款,我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去,也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去,然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款,我们都没有上过增值税,然后这两个月都是这两个月就都是亏损,我这样做税务会有风险吗?我现在应该要怎么做才能避免税务风险
老师,你好。我们是物流运输公司,一般纳税人。我们开发票给购买方结算运费,购买方对应发票一分不少的付了运输费给我们,本来是没问题了,账务上我也处理完毕。但是我们付了对方一笔一千多的货物短少款,这笔费用要怎么处理?
老师您好,我们公司有笔业务总额90万,对方2021年开具了发票,我们先付了60万,30万未付,然后我们的收入成本确认原则按照劳务进度来确认的,这90万的业务我们成本只能确认一半45万,但是付了60万,所以我们有15万进了预付账款,未付的那个30万是否应该挂账,挂在什么科目呢
老师您好,是这样,我们公司付了USD633922.14的港使费,港使费都是先付预付款,这几天账单出来了,预付款多付了19万多,账务上面该怎么处理?成本是不是也应该相应的减少19万多?需要让对方重新开发票?有什么好的建议吗
老师您好,是这样,我们公司付了USD633922.14的港使费,港使费都是先付预付款,这几天账单出来了,预付款多付了19万多,账务上面该怎么处理?成本是不是也应该相应的减少19万多?需要让对方重新开发票?有什么好的建议吗
老师,增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为: (一)纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天 请问这句话怎么理解?
老板的车租给公司,租金每月一万五千元,年付,老板要交那些税
请教老师:生产车间的设备维护费计入制造费用还是管理费用呢?
老师小规模每季度免税30万是含税收入还是不含税收入?
老师,供应商给我司开进来发票上的银行销户了用不了了,再提供一个一般户账户让我司打款可以吗?和发票上的账户对不上就是!
老师,如果公司注销的话25年的所得税可以通过汇算清缴退回来,25年以前年度多缴的所得税怎么退
老师,您好,发票有不能跨年入账的说法嘛
请问下,进项与成本的勾稽关系
老师,进口的货物开发票需要严格跟报关单保持一致吗?
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理
那正确金额的发票需要对方开吗?
你需要对方给开正确的发票。