你好 借预付 贷银行 多的退回 或者抵后面费用

老师您好,我们公司有笔业务总额90万,对方2021年开具了发票,我们先付了60万,30万未付,然后我们的收入成本确认原则按照劳务进度来确认的,这90万的业务我们成本只能确认一半45万,但是付了60万,所以我们有15万进了预付账款,未付的那个30万是否应该挂账,挂在什么科目呢
老师您好,是这样,我们公司付了USD633922.14的港使费,港使费都是先付预付款,这几天账单出来了,预付款多付了19万多,账务上面该怎么处理?成本是不是也应该相应的减少19万多?需要让对方重新开发票?有什么好的建议吗
老师您好,是这样,我们公司付了USD633922.14的港使费,港使费都是先付预付款,这几天账单出来了,预付款多付了19万多,账务上面该怎么处理?成本是不是也应该相应的减少19万多?需要让对方重新开发票?有什么好的建议吗
老师您好,是这样的,我们之前付了一笔港使费,是50万美金,因为港使费都是预付款,我们录了成本,现在呢实际产生的比当时报价少,对方退给我们10万美金,对方也开了发票给我们,这10万我们该怎么入账
老师好,预付给软件公司软件年使用费2万含税,时间是从2022年8月到2023年7月,对方也给开来了专票,税率是6%的,我们也给软件公司付了款,这样的账务应该怎么处理,怎么分摊,请老师把分录写一下,谢谢
老师,如果个人给公司卖一批货20万,公司可以打款给个人嘛?什么情况下公司可以把款打给个人,合理合法
购买办公电脑,金额低于多少钱,是不是可以直接录入管理费用-办公费,录入费用里面是不是就不需要计提折旧?
我们建了一个酒店,酒店建好所有的费用是1300万,请问需要交房产税吗?是原值高好,还是原值低好? 房产税是怎么交?
每个月都要做余额调节表吗?放在记账凭证上?
老师,我这个月开的销售发票,但进项发票上个月已经取得了,我把成本都做在当月可以吗?
老师因素分析法-连环替代法一直看不明白,视频课也看了还是觉得好复杂,麻烦老师指点
我们工厂自己只打样,偶尔做点大货,多数是委外加工的,那收到的小工序印花费下,测试服,计入哪里?
老师好,总商会收到企业或者个人自愿支持资金和会费收入分别记那个会计科目
2025年12月31日人数9人,参保人数6人,工商年报从业人数填写多少?
你好!请问十堰劳动局可以免费培训哪些项目啊
那正确金额的发票需要对方开吗?
你需要对方给开正确的发票。