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请问,我在做账的时候没分别挂账应收账款和预收账款,预收款也是列在应收账款里,科目余额表显示为应收账款是负数,但是财务报表会自动重分类,把应收账款和预收账款分别显示出来,这样会导致我余额表里的明细和财务报表不一致,这样是否可以,如果不行,要怎么处理?

2022-07-28 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-28 15:49

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