借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用、福利费贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬、福利费贷预付账款。
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
去年交房租十万没收到房租发票,做会计分录借:管理费用 贷:银行存款10,今年4月份收到房租发票,且汇算清缴时已经纳税调增,现在应该怎么做账啊?
老师好 4月份季付5、6、7三个月的房租,金额12000元! 请问4月份做:借:预付账款12000 贷:银行存款12000 5月份摊房租:借:管理费用-房租12000/(1+税率) 应交税费-应交增值税-进项税额12000/(1+税率)*税率 贷:银行存款12000 6月7月分录和5月一样 7月的时候再季付房租的话,和刚才的分录一样 这样做没问题吧老师? 贷:银行存款
银行预缴第4季度管理人员房租费。计提10月份房租费缴纳分录
2022年九月份预付2022年下半年的房租以及2023年1至6月份的房租,一共预付了一年的房租,九月份付款时,会计分录借:预付账款贷:银行存款,每月摊销费用会计分录是借管理费用。贷:预付账款,请问2022年十月发票到的会计分录?
老师请问下,我给对方提供合同审核,他们回复:你们提供的机械和材料全是小企业开票金额免税范围内,现在税务局都在稽查,风险很大的???……这是啥意思?
老师,原材料统计表如何做才好,主要是要做明细核算,也就是买来原材料要分配到很多地方,
老师,社保增员是去大厅增还是自己在电子税务局增
老师,我们是一般纳税人,23-24年的未分配利润为负数,税务局让调整2024年的汇算清缴,补所得税和增值税五万,只调汇算清缴表的收入和费用可以吗?24年第四季度的所得税预缴表,印花税,增值税,财务报表用更正吗?
公司营业额600万,为什么银行只给我们贷款一百万,说我们没额度了,这个怎么可以贷到款?
老师,我们是建筑公司,我有个问题想问一下,就是我们的商混供应商提供的随车销货单据与结算不相符,我问了原因是因为项目收到销货单,月底结算时,讨价还价后有一些优惠,所以结算是根据优惠后的数量进行结算的,单价不变,就导致前面的差异,这种改怎么处理
我司客户有个公职人员,他说自己不能签合同,让别人代签的,但是钱是这个公职人员转过来的。我们开发票开哪个人的抬头?
老师,请问合同毛利盈利和亏损是记在哪一方
买酒开专票可以抵扣吗,还是开普票当费用?
专票+普票,没超30万,普票交税吗
预付账款,的二级科目怎么填?
你好 对方企业的名字。