同学你好 这个计入往来款就可以了 为啥要做收入

您好老师,收到银行利息金额比较大,一千多块钱,是冲减财务费用,还是作营业外收入?
老师,查账发现18年把主营收入科目记错了,现在调整过来建议放那个科目比较好,如果还是放主营业务收入那利润表与申报表收入不一致了,会有税务风险吗
老师,平往来款,金额比较大,放在营业收入风险大还是主营业务收入风险大,还是放哪个科目比较好呀
老师,我们每个月有不少无票收入,对方也不要票,打款方式大多是pos机给我们付款到我们对公账户,金额每月累积下来都比较多,这样的话,我们公司都有啥风险,怎样规避这些风险呢,除了公对公之外的其他收款方式哪种还能比较好呢?谢谢老师!
我公司是做发卡业务的,办卡需要预存200(是目前公司的主要收入之一),但个200块是消费到一定金额5年后可退,但是退的比例很少,目前做账记在其他应付款,这样会导致其他应付款金额较大,亏损也较大,存在税务风险,可以按照一定比例计提收入不?
企业所得税季度申报里已计入成本的职工薪酬包含工资公积金社保和福利费等,利润上跟汇算报表里的职工薪酬表一致对吗?因为我们福利费和社保没有在应付职工应酬过度所以这样理解也是对的对吗
出售自产的鱼类可以开免税发票吗
公司交回以前的百望开票盘,交了300元的管理费,开了普通发票,请问这个发票能抵扣进项呢
你好老师。企业所得税计税依据是应纳税所得额,应纳税所得额是怎么出来的
郭老师,36个月一个周期,不得变更,比如一般计税改简易计税,36个月,是指一个单独的业务,还是所有的业务
老师好,刚刚把个税申报表中的2月份的专项扣除删除了,现在在申报12月的个税,提示要求把2月份以后的报表全部做更正,说专项扣除是累计金额,请问2月报表做更正后,其之后的报表都要做更正才可以吗?
老师麻烦问一下,就是在二季度的时候,计提的所得税比实际申报少了一分钱。上季度调整了。 但是申报的利润表里面的计提所得税还是少了一分,这个要怎么调整
请问下一般纳税人公司,这个月进账有多留抵了,那月末要不要也做增值税科目的结转啊,转到未交增值税的借方
老师请问下,支付机构帮我们申请专利的专利费,入什么科目?
老师您好,资产负债表里的未分配利润就是利润表里面的利润总额对吧
现在公司注销,那做哪里啊,
计入营业外缴税就可以了
做营业外比做主营业务收入风险小吗?这个金额很大,而且我看了是又签合同的
我看之前的财务一部分做收入一部分做往来
同学你好 都可以的 但是主营业务收入还得做收入交增值税结转成本
是小规模,开的形式发票,还要交税吗?那预付账款做到哪里啊,营业外支出吗
要注销结转成本,没有发票是不是不好,直接做到营业外收支比较好哇
老师在吗
你是出口的吗 出口的才开形式发票
跟香港公司交易,咨询服务
我们公司为香港公司提供服务
那你们出口服务可以免税的 可以开形式发票
那我做主营业务收入合适吗?还是做到营业外收入比较好呀老师
同学你好 计入营业外收入就可以
那预付账款计哪里啊,金额又90万呢
同学你好 计入营业外支出
其他应付金额又90万呢,直接计入营业外收入吗
同学你好 对的 计入营业外收入 往来款这种不收不付的就是转到营业外收支
老师,计入主营业务收入就一定要结转主营业务成本吗?只有主营业务收入没有主营业务成本,又管理费可以吗
同学你好 那你就不结转 直接全额交所得税
往来款这种不收不付的就是转到营业外收支 老师,这其他应付款90万实际是又合同的,只是之前财务做到了其他应付里面呢,老师计入营业外收入是不是不用交增值税一般
那你就不结转 直接全额交所得税 计入管理费用合适吗
老师,做到营业外收入要什么证明材料吗
同学你好 这个不用什么材料的