可以开票也可以不开票,做股票收入都可以。

老师好,我们银行支付的贷款利息,银行给我们开的利息支出的发票,我们可以企业所得税税前扣除吗
欠老板的钱直接转实收资本,出一个股东出资证明书,还要什么吗
老师,元旦快乐,请问公司车牌,一定要缴纳车船税吗?每年都要交?
请问一下老师,我的企业是做技术服务的,我目前有个项目,还没签订合同,还没开具销项发票,但我这个项目的下游成本费用发票也就是进项发票已开,开票日期是2025年,我想问一下,是否可以等我合同签订后开具销项发票了,也就是2026年再进行这张2025年的进项发票的抵扣呢?
老师好,物业公司非居民供暖收入是指什么收入啊?
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
支票最低签发额为1000?是现金支票么?
做那个无票收入也可以。
那我开具发票的时候是根据什么来开呢,或者报无票收入的时候,我这边开票给代理公司,是相当于他那里的进项成本是不
是那家代理公司出口多少金额,然后我这家小规模也申报多少金额吗。这样成本不就等于收入了。
根据你的销售金额来开具就行了,代理公司给你开的票,你作为成本费用。
老师没明白。是代理公司要给我开发票?他不是帮我代理出口吗。我不是要把开发票给他,让他做成本吗。
代理公司要找你收代理费,他也给你开代理服务费的发票。
你说的这个代理服务费我是知道的。我是不明白说,我找了代理公司帮我出口后,不是相当于他的收入了?我这边不是要开给他,作为他的进项,作为他的成本?还是说他只帮我出口,收入我来确认,可以这样?
收入还是你的,成本也是你的,同时你要给代理公司给那个代理费用作为你单独的费用处理。