同学你好 这个做购进然后销售的就可以
老师好,我们4月份进项税有130万退了70万的出口退税,然后现在税务局说退增量留抵,19年增量是41万,现在退了我们130-41=89万,我有个疑问啊,因为我自己已经申请了出口退税,所以我们现在进项税只有60万,但是税局那边还退我们89万的增量留抵?是出口退税和增量留抵退的不是一个东西吗?我账务怎么处理呢,我进项都负数了啊。
您好,我们是贸易出口公司,之前申请退税然后进账发票做了退税勾选,因为我们没有报关费发票和现在税局跟我们说退不了,建议我们不要做退税。那现在我们的销售发票和进项发票怎么处理?分录怎么处理?
我们公司是外贸公司,去年的时候有笔业务,工厂开进来进项发票,后期客户不要了,退款了,工厂那边我们也退货了,但是当时的进项发票被之前的会计进行了退税勾选 想着之后出口抵扣,但是现在一直没有卖的,工厂那边想要把这张发票作废,怎么处理,没有报关,能撤销退税勾选吗
老师,我想问下生产型出口企业,有一笔出口,税局不同意退税,需要我们退税转免税,那我们开出去的销项发票的税率怎么选择?进项发票收到后又该怎么处理?出口退税系统还未进行申报退税。
我们做出口业务,对应进项发票也做了退税勾选了,只是还没申请退税,那这个业务账务处理怎么做呢,这个税额会挂在账务上,
老师,停车费开专票的话,应该选择什么大类?
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什么是组织机构代码证号?
老师,如果说会计利润是负数,但是汇算清缴调整以后,应纳税额是正数,需要缴纳企业所得税,账上本年利润是负数,明年做账的时候,本年利润按哪个算,是按账上负数算,还是按调整后的应纳税额算
请问,个体户怎么去开户
发工资怎么做账呀,需要购买发票吗?
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请问这道题的第一个在做固定资产更新改造的时候如果继续使用这个旧的固定资产,在算他2020年末现金净流量的时候,在2020年那一年他的折旧抵税效果不要算上去吗?
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您好,但是我之前已经做了退税勾选
发票红冲了重新开给你然后你视同内销也可以
那我的进项发票怎么办?又不能抵扣,怎么弄内销?
让供应商红冲了然后重新给你开
好的,之前都是免税申报的,那我申报上有什么处理?
你做免税申报的也可以 可以免税申报也可以视同内销
有点乱,那我销售发票开了免税,要不要冲红重开?进项那还需要那边冲红重开吗?那我进项申报呢
同学你好 你做免税的直接转出就可以了 不用冲红重新开
销售吗?还是进项发票
这个是你销售的做免税 然后进项就不用重新开了
明白,就是不用管了对吗。那分录上怎么做?能不能写一笔销售和进项的分录
对的 直接进项转出就可以 销售的分录还是出口的