你好 返利你可以开负数发票 红冲收入
请问销售商品已经确认收入了,下月收到厂家返利,然后把这个返利返给客户,客户还欠货款,用这个返利直接抵扣货款,这样要怎么做账?
老师好,我公司是给淘宝做推广的,客户的钱直接进我公司账户,然后我公司再转给淘宝,淘宝再给我公司返点,返点的款要开票,那么不返点的部分可以直接记入其他应付款_代收款里吗?
老师公司开通了一个卖货的小程序,然后针对客户下单都是原价,等月底达到一定的进货量就给返点,这个返点怎么返给客户可以正常入账?
我们销售给客户一批商品, 为了搞促销活动,给客户返点,一批商品10000元,返200元给客户,这笔业务怎么做分录呢?那么这200元计入什么科目呢?
老师,销售商品后收到款,要返点给客户,怎么做账?先全部计入收入,然后返点给客户计入哪?
老师,这个怎么做呀,为什么我在夸克搜题出来的答案是500[凋谢]
老师,银行退回银行存款里,怎么写分录? 原凭证: 借:应付职工薪酬-社会保险 贷:银行存款 由于账号有错被退回至银行存款里,现在只怎么做账?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账?应收帐款等相关科目的T型账户该如何画?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账
研发费用中的房租企业所得税汇算清缴时需要调整不允许加计扣除的,那所得税汇算清缴应该填哪张表,哪行
这道题选 b 吧对吗啊啊啊啊
老师,汇算清缴调增了16万,年报需要更正吗
老师每个季度都分红的单位,对汇算清缴有影响吗
变动成本法下和完全成本法下税前利润都怎么计算?计算公式有什么区别?
你好老师,老师2024年开的成本发票已经入账了,但被人家再2025年3月作废了,这会汇算清缴怎么填?应该就是成本减少了对吧老师?这会成本减少了要调增填在哪一栏合适?