你好!对的,你的理解很对
老师,员工的水电房租补助,是这样帐务处理么 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 在申报个税时,并入工资申报是吗?
老师,员工离职,付补偿金的分录借:管理费用 袋:应付职工薪酬-辞退福利 借:应付职工薪酬~辞退福利 贷:银行存款这样是对的吧
老师,你好,支付离职主要干部养老保险,计提 借:管理费用-管理人员工资-干部工资 贷:应付工资-福利补助 发放 借:应付工资-福利补助 贷:银行存款 这样对吗
民政补助,前期做的借:银行存款 贷:递延收益 现在补助用来发工资 计提工资:借:管理费用 管理人员工资 贷:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 在做一笔 借:递延收益 贷:管理费用 管理人员工资 递延收益冲的是管理费用 还是应付职工薪酬
老师,员工生日福利,分录:借 管理费用-工资,贷 应付职工薪酬-福利 借应付职工薪酬-福利,贷,现金,这样对不对。还有,如果是员工吃饭等这种福利,借:管理费用-福利,贷应付职工薪酬-非货币性福利,贷应付职工薪酬-非货币性福利,贷银行存款,对不对
企业招一个残疾人,是不是人数不超过66人的话,残保金就全免吗
老师我想问问24年5月和12月做账支付企业所得税,为啥摘要写着支付23年的企业所得税呢
老师好!发票金额应该是2500,我们多开了05元,发票金额是2550,对方按照实际打款,发票下月冲红,当月会计分录怎么做?
老师,怎么查询本公司的房产税和土地税当时填写的信息
上海合资企业税务局有啥优惠政策
请问北京一家公司给员工买的防晒衣 一件10元 需要交个税吗
客户个人名字的住宿发票,公司计入招待费可以吗
老师,公司有个淘宝对公的账户,2023年8月淘宝公司汇入1毛钱,这是确认金额,也不用返还的那种,后来我们转入了一笔钱,消费了一笔,当时也没有太注意差这一毛钱,现在发现淘宝余额多一毛钱,这我怎么调整账跟余额是一样的金额?分录怎么做?
固定资产都折旧完了,那么年报固定资产折旧表还要填吗
老师你好,收到个人的不明款项和支付出去的不明款项,导致资产负债表不平衡,应该用其他应收款还是其他应付款
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
老师,再问下,像去年也支付了离职干部的医疗保险补助,今年发现这笔不能支付需要收回,现在收回计入公积公益金-其他可以吗
可以的,现在收回可以计入公积公益金-其他的
直接计提 借:管理费-管理人员工资-干部报酬 贷:应付工资-福利补助 发放 借:应付工资-福利补助 贷:公积公益金-其他 贷:银行存款
对的, 现在收回,可以冲减: 管理费-管理人员工资-干部报酬