你好 不建议的,你这个9个点的红冲之后,是用负数填写到本月的未开票收入里面的 你这个13个点另外开的

做无票收入,填在了,9个点里,现在要开车辆租赁费13个点,可以红冲不
问一下,物流公司上个月做了无票收入,是报到了9个点的栏里,这个月要开租赁费发票,13个点,可以冲掉,,9个点,报13个点不
老师,有个情况,我本月所有的收入,都开具了发票,上月没有开票的收入多做了,本月红冲了多做的13点的收入,我在申报时,未开具发票的收入是不是不能填写负数?
公司租赁个人车辆,合同是去年6月开始租赁,每月租金500元,到现在9个月了,给的现金,现在去开票,只要发票在次年也就是今年5月汇算清缴之前开票,都是可以入帐税前扣除吗?个人去税务代开发票给公司要不要交税?交哪些税?
老师,您好,公司有100多台电脑都是租赁的,之前供应商都是开经营租赁的13个点的专票,现在突然跟我们说改革,设备和服务要分开开票了,就是原来的金额里面不是全都是租赁费了,有50%开服务费,还有50%是设备租赁13个点,感觉这样我们公司进项立刻少了好多,老师,他们这么做不合理吧
老师您好,公司主营是生产医疗器械卖的,可以吧采购的材料卖给其他的公司吗
23年贷款买首套房,一百平交2万 税能退税吗
您好老师,个体户是小微企业,没有开专票也没有收专票,没有抵扣。收到顾客现金收款1000元,借:现金1000,贷:主营业务收入 990.1 还贷应交税费-应交增值税 9.9,那后面应交税费-应交增值税怎么处理,结转到那个科目,或者是往后面怎么做,麻烦老师了
老师,本月的成本入账了,但是进项等下个月在抵扣,分录怎么写啊
自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 财务调整分录是2026年3月的,如何调整2025年资产负债表期末数?手动改金额吗?
公司出售二手车,没有损益,那就会导致增值税销售额和利润表的营业收入不一致,平价出售,所以没有营业外收入,但有开票,所以增值税销售额和利润表不一致,怎么处理
老师更换护栏开票,对方开不了工程票还能怎么开
发现去年有一笔报销金额500元多报了,但是计入了费用下,现在应该怎么操作?
印花税的问题:问题1:请问比如销售合同框架,只是列明了货物的各个单价,然后按需采购,这种怎么交印花税? 问题2:比如租赁合同,按期收租金,是按照租赁合同总的预测租金收入交印花税? 问题3:比如技术合同,按需出具检测报告,是按照每月实际的检测收入缴纳印花税?
有人挂靠公司交社保,只交半年,比如现在补交1-2月的社保,1-2月社保共计9000元,那么如何申报工资表?
因为我们是物流公司,上个月留底退税,税务局说不想退,让做无票收入,直接做到了九个点里,现在法人又说把车租出了,又要开租赁费发票,13个点,好纠结,这种事,怎么处理
你好 可以的,这个是可以冲的,9%的在本月的无票收入,以负数录的,但是不能低于0
等于,我把9个点的冲回来,开13个点的租赁费,冲回来的那9个点的增值税抵13个点的可以吧
在不,在不,老师
是的,这个是两条线操作的