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比如开113普票 借:应收账款113 贷:主营业务收入100 应交税费-应交增值税-销项税额13

2022-07-29 08:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-29 08:34

你好,如果是一般纳税人的话,是这么做的。

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你好,如果是一般纳税人的话,是这么做的。
2022-07-29
同学你好,这样没问题
2023-06-27
你好,需要把无票收入冲销,然后根据开具的发票做收入分录 
2022-05-09
你好,对的,分录就是这样
2025-02-10
购进时:借 “库存商品”“应交税费 - 应交增值税 - 进项”,贷 “应付账款”。 销售时:借 “应收账款”,贷 “主营业务收入”“应交税费 - 应交增值税 - 销项”。 销项大于进项时:借 “应交税费 - 应交增值税 - 销项”,贷 “应交税费 - 应交增值税 - 进项”“应交税费 - 未交增值税”,次月缴纳时,借 “应交税费 - 未交增值税”,贷 “银行存款”。 进项大于销项时:借 “应交税费 - 应交增值税 - 销项”“应交税费 - 未交增值税”(差额),贷 “应交税费 - 应交增值税 - 进项”,留抵税额自动结转下期抵扣。
2025-04-30
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