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之前收到一份发票分录是借管理费用100,应交增值税进项13,贷应付账款113,先收到红冲发票,分录是不是借管理费用-100应交增值税进项转出-13,贷应付账款-113

2022-05-25 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-25 15:23

同学你好 应该是 借管理费用负数一百 贷应付账款负数113 贷进项转出正数13

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快账用户2166 追问 2022-05-25 15:26

月底进项怎么结转呢

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齐红老师 解答 2022-05-25 15:31

同学你好 这个和进项冲抵了

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快账用户2166 追问 2022-05-25 15:32

意思是月底不用管不用结转到未交增值税吗?

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齐红老师 解答 2022-05-25 15:36

这个不用单独结转的

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同学你好 应该是 借管理费用负数一百 贷应付账款负数113 贷进项转出正数13
2022-05-25
一般纳税人的是这么做的。
2024-03-19
你好。如果不是提前支付的,到了租赁期的可以
2022-12-06
你好,对的是的是这么做。
2022-05-13
您好,咱公司的进项税特别多,月度申报时不用全部勾的话就用第2个分录哈 这样增值税申报主表不会有大金额的留抵税,退税也有查账风险的 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2024-04-11
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