学员你好,计入其他应付款或者其他应收款,经营活动没有直接关系的都是其他应付款,比如买办公用品的
员工自己购买了办公用品,还没有报销,是不是借管理费用,贷其他应付款,等真正付钱的时候冲减其他应付款
代扣的伙食费要怎么做账,自己公司没有食堂,是要付给其他公司的 比如:总工资是5000,其中要扣的伙食费是100 计提时: 借:管理费用-工资 5000 贷:应付职工薪酬-工资 5000 发放时: 借:应付职工薪酬-工资 5000 贷:其他应付款-伙食费 100 银行存款 4900 这样的话管理费用比实际的多了怎么办?
公司提前付给外包员工食堂餐费 应该借应付账款还是借其他应付款,是不是跟经营活动没有直接关系的都是其他应付款,比如买办公用品
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
老师,买办公用品员工垫付的钱,并取得了发票来报销,请问我直接对公转账。分录,管理费用~办公费 贷银行可以吗? 还是借管理费用办公费,贷:其他应付款~张三 借:其他应付款张三 贷银行过渡一下其他应付款好呢?
银行私户上个月的流水到下个月初1号凌晨应该都有了吧
补缴的22年的土地增值税记入什么科目
如果我现在的公司注册时间是2024年,我要考中级,要开一个5年的工作证明,可以在我公司盖章吗?
卖显示器,机器等设备的,可以开木箱的发票吗
未开发票,取得进项税发票并认证,期末应交税费—应交增值税(进项税额)需要结转到未交增值税吗
老师,现在集团不要我们子公司还欠款,做营业外收入合适一点,还是做开票收入好一点
老师 供应商退了一笔磅差钱,怎么做账老师
税务Uk开煤炭发票,怎么开不出来,搜不到煤炭,已经辅码了
老师,物业向业主收取的装修垃圾清运费怎么做会计分录
老师 今天个人所得税汇算清缴截止日期的最后一天 要通知每个同事做吗? 还是只有工资高的 每月交个税的同事做?