你好,可以开发票的,开服务费的发票可以税前扣除。
老师,总分公司之间,母公司给分公司开的管理费的发票不能税前扣除,那开咨询费可以扣除吗
你好老师,我是一个工程单位分公司,挂靠别的公司,那总公司给我分公司开管理费发票收取的管理费我公司可以税前抵扣吗?
老师,你好,总分公司独立核算,分公司给总公司交的管理费可以税前扣除吗?
老师,分公司向总公司支付的管理费总公司是否可以给分公司开发票,分公司需要取得什么凭证? 分公司税务处理上是否可以税前扣除此费用?
老师,分公司向总公司支付的管理费总公司是否可以给分公司开发票,分公司需要取得什么凭证? 分公司税务处理上是否可以税前扣除此费用? 希望找个靠谱的老师回答
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
老师,企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢,境外的都交给国外了,又不是交境内的哦
老师消费税什么时候用组成计税价格
老师持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章,持票人不是被背书人吗
某企业2X20年5月份发生下列经济业务: 1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料 4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料 1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料 600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。 5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款 4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资 340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
老师,银行按规定加收的罚息为什么不是行政罚款,而签发空头支票就是呢
请问是帐益达记帐软件吗
办营业执照时候密码也不记得了怎么办
你好我想问下,我服装店营业执照几年前就没有了,都不记得营业执照上的编号啥的怎么在国家企业信用信息公示系统上操作呀
老师,公司的销售渠道营运资金周转期为正值,该企业为休闲零食企业,说明什么
分公司向总公司支付的管理费不是不能税前扣除吗?
你好 企业间的管理费用不能税前扣除的
老师,你逗我玩儿吗?
企业间的管理费用不能税前扣除,这个是税法规定的。 我第一个回复你,就一直让你做服务,不做企业管理,这种情况你就可以税前扣除,我这是为你筹划。 不开企业管理的开其他服务的就可以了。我是这个意思。
那支持这张服务发票,是不是还需要有其他的文件支持?可以具体点吗?
就需要签订服务的合同,然后提供服务就可以了。也需要有发票服务的名称儿的发票,按合同开票儿。 这样操作可以税前扣除。 直接做企业管理费,就不能税前扣除,就是这两个。你选择就行了。
1、如果开服务票,是不是总公司经营范围内要有服务相关内容? 2、如果就是按管理费用付款,那分公司可以取得什么相关凭证?内部制作的收据还是开发票?
1和2都可以开发票。实际发生的业务就开票就。实际发生的业务就开票就行。 税务2017,127号文件规定的发生业务就要开票。
税务的开票是不看你经营范围的,是看你发生这个业务就可以开票。
那不在经营范围内的开票内容会有什么后果?
工商局查到会有罚款,税务没事
那就还是不合理操作是吧?
,从开票的角度是没事的,你说如果你要经常这样开,就增加范围
好的,谢谢
不客气,祝您工作愉快。