你红装冲的部分也是需要做账的。
老师,我在9月份有几张发票做在同一张凭证上,有一张发票错了,要这个月红冲发票,重开蓝票。那会计分录我是把其中(红冲发票)的那张部份红冲,还是把原凭证上的全部发票都红冲。再做一张凭证?
老师您好,跨年红冲的普票和专票,红冲的那一部分,我做了凭证,要不要把红冲的发票也附到红字凭证后面
老师,红冲的销售发票,是不是只要红冲销售凭证和成本凭证就好了?最后的结转损益要做一张红冲凭证吗?
老师,开错一张发票,冲红以后,凭证后面需要把开错瓤和冲红的附在后面吗?
老师 b 为什么错 30日内召开成立大会说的是什么人发起呢
老师,一个个体户老板去年付款,签合同,但是一直没收到发票,去年也没做费用,约4万金额,今年才收到,发票日期也是今年的,这个票是做到今年还是修改去年的账呢?
老师,我们公司现在只有一个自然人股东老王,公司未分配利润有10万,现在有一个法人股东要对我们公司增资,持股70%。10万的70%应不应该视同给老王分红?
回购普通股为什么股数减少? 发给员工为什么股数增加?
财政拨款是怎样下发到预算一体化系统的?
浮动利率的投资是交易性金融资产哇?
请问这个甲公司会计分录是怎样的呢
甲控制乙,乙共同控制50%丁,丙是甲的联营企业,乙和丙关联关系, 甲的合并范围就没有丁和丙 是不是
运输和安装费用要计入使用权资产的成本里面吗
老师,我们是建筑公司,跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费,住宿费,记入工程施工一间接费,还过应付职工薪酬一褔利费不呢?我们一般都是工期在一个月左右,不会住项目上。
我当时正确的蓝字分录是借:应收账款;贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税。然后跨年后我就把蓝字凭证用红字写了一遍,老师在需不需要写其他分录,还是这样就算是冲红了。
对你这么做这样的话就可以了。
感谢老师,我开了56份发票,每张金额不大,但合起来是65万,内容都是某某县(56份都是同一个县)的学校的各种维修,当时蓝字的时候分开做的凭证,也就是做了56张凭证,我冲红的时候是合起来的,就是我1月、2月、3月、4月分开红冲的,每个月十几张,然后我做分录做成了红冲某某县某某项目监理费,也就是十几张加起来一起红冲的,这样做不知道是否合适呢
没事儿,你红色发票做到一起的话也没关系的。
收到,非常感谢老师指导
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您