同学,你好 嗯,可以的
采购员采购的材料,有的是直接打给采购员,后期拿会发票的,有的也是采购员后期拿回发票,但是公对公,可以都先挂其他应收,发票来后在冲吗?
请问老师,我员工采购,垫付采购款,回来我有发票,直接对公打款给这个员工,也是可以的吧
请问老师,在个体户买的电缆,开发票了,但是款是采购人员垫付的,可以在公户直接将这笔款转给采购员么?
老师请问比如员工采购了材料是员工垫付的钱,回来员工拿发票来报销,财务就直接按流程报销给员工就可以哈,不用必须对公付给采购供应商哈
老师好, 员工采购货物垫付的货款,后期报销后,报销款可以通过对公账户转账给个人银行卡上么?(3000块钱以下零星采购几乎每天都有发生,都是员工垫付货款) 你好 可以的 有发票 有报销单 可以直接公对员工账户支付的,分录要怎么写
你好老师,一个法人,一个股东,股份平分可行
公司的业务,先收钱,再开票,分录是怎样的
卖了原材料,开票做销售,借应收账款,贷其他业务收入,销项税额,现在要结转原材料成本,应该怎么做
负债表应付工资有正数怎么回事,怎么调整
老师,1,工商年报注册资本金已经全部到位,认缴出资额和实缴出资金额是不是都写资金到账的日期 2,注册资本金到位后发生股权转让,那边新股东的注册资金到位是写之前的注册资本金到位时间,还是写股权转让的日期,0元转让的
公司新办公楼安装电梯,也是等办公楼开始使用,再确认固定资产,计提折旧吗
老师,刚刚问了暂估清理,我不知道在哪里添加过渡科目,辅助项一定要填,不然不给保存
公司的经营范围没有运费,可以开具运费的发票吗?合同本来是卖产品,但是有单独加一个运费,能开运费吗
老师好,2024年工商年报填错了,咋改正
老师,麻烦问下,进出口业务,美元账户里的钱转入人民币账户,会计分录怎么做,汇率差异怎么做。销售货物的应收账款,是先挂美元账户吗?