您好 可以都先挂其他应收,发票来后再冲

采购员采购的材料,有的是直接打给采购员,后期拿会发票的,有的也是采购员后期拿回发票,但是公对公,可以都先挂其他应收,发票来后在冲吗?
请问老师,我员工采购,垫付采购款,回来我有发票,直接对公打款给这个员工,也是可以的吧
老师,公司采购十几万的货物,是员工在网上采购的,他可不可以先借款,后拿采购发票来冲账
请问购买材料时材料员到财务支款写支款单后付材料买卖合同,我想问采购员回来报账的时候都要拿什么资料来报账,他支款时拿了材料采购合同那么报账的时候,也就是说,随着发票一起回来,报账的时候还用后付合同吗?
老师请问比如员工采购了材料是员工垫付的钱,回来员工拿发票来报销,财务就直接按流程报销给员工就可以哈,不用必须对公付给采购供应商哈
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
公对公的也可以哈,因为好几个采购员,为了方便,谁经手的可以挂其他应收谁下面,发票来后在冲,过一下账。
可以的 公对公的 只要能对应起来就好