你好 剩下做坏账 借营业外支出贷应收账款
2018给给客户开具了一张金额为3万的增值税普票,2020年应客户要求退还其中1万款项,请问退回的这1万可以开具红字发票吗?蓝字发票金额3万,对应的红字发票只有1万怎么操作呢?
公司开发票给客户14万,但客户只打开9万到公司账上,剩下的5万,客户以各种理由不支付,是确定收不回来了,这个要怎么做账,分录要怎么写?
我司开出销售发票10万元,但是客户说因产品质量问题扣款5万,可是不愿意把发票退回重开,即不愿意退5万发票也不愿意付这5万货款,请问这应怎么操作?
开票5万,客户只付3万,发票也不退回重开,怎么处理呢
客户拿了10万的货,票开了10万,款也打了10.现在要退回2万的货,我们要退2万的钱。之前的票客户已抵扣。这票我要怎么开。是直接开红字,还是让客户把所有的票退回我红冲,再重新开
老师,公司出租厂房,我今天开票,在开票信息维护里的项目信息维护里添加不动产租赁,选税率时只有9%,怎么没有5%呢?在营改增之前取得的税率是5%,怎么没有选呢?
去年社保多交了500多,现在退回来了,我现在做的分录是借银行存款 贷管理费用-社保,出财务报表的时候未分配利润年初年末相减,和利润表的利润总额差这个社保钱,已经跨年了,是不是这么调整不对,可是计提的工资对冲再重新计提的,到是对利润表和未分配利润没影响 麻烦会的老师详细说一下。
老师你好182是怎么来的
老师2022年的三个月的工资计提错了,我直接在今年更正过来行吗,管理费用工资与应付工资对冲,再重新计提
基期息税前利润是怎么计算得来
@朴老师在线吗,请教的
老师小规模公司建安的异地预缴增值税季度才开20万也要增值税也要先预缴吗?没有免税吗
一个凭证可以附两笔招待费吗,把两笔招待费合计在一起,做一张凭证
逐步综合结转分步法核算产品成本时,需要进行成本还原。通过成本还原,能全面地反映各步骤产品的生产耗费水平。老师后面这句话对吗?为什么
员工工资申报8000实发8000公司帮承担个人部分社保公积金个税。公司承担这部分没有申报个人所得税工资收入里面是正确的吗
需要什么支撑文件吗?税务局认可吗?
你好,实际业务15万,剩下的是收不回来的做账。你得有证明,这个营业外支出才可以抵扣所得税,如果没有证明你需要调整的。