您好 借:管理费用 33802.03 贷:应付职工薪酬 33802.03 借:制造费用 85137.86 借:应交税费-应交增值税-进项税额 14956.65 借:应付职工薪酬 33802.03 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 3888.73 贷:应付账款 137007.81 这样写分录就好了 按您的写 应付职工薪酬科目不平的 您看看

小规模差额计税(5%) 账务处理 比如:收到对方公司打款105000元,其中员工的社保,公积金,工资的费用是84000元。 1.收到银行打款 借:银行存款 105000 贷:主营业务收入105000/1.05=100000 应交税费应交增值税5000 2.支付员工工资及差额递减 借:主营业务成本 84000 应交税费~应交增值税84000/1.05*0.05=4000 贷:应付职工薪酬 88000 借:应付职工薪酬88000 贷:银行存款88000 3.实际缴纳 借:应交税费应交增值税5000-4000=1000 贷:银行存款10000 老师请问是这样么
老师我收到一张电费专用发票总金额是137007.81元,其中生产电费为96205.78元,生活区电费33802.03元,我现在做会计分录您看这样做对吗?借主营业务成本电费85137.86元应交税费应交增值进项税额11067.92元,贷应付账款,然后借应付职工薪酬29913.3贷应交税费应交增值进项税额3888.73贷应付账款,然后还有一笔借管理费用福利费29913.3贷应付职工薪酬29913.3元,然后借应付职工薪酬3888.73贷应交增值进项转出,这样对吗
老师我收到一张电费专用发票总金额是137007.81元,其中生产电费为96205.78元,生活区电费33802.03元,我现在做会计分录您看这样做对吗?借主营业务成本电费85137.86元应交税费应交增值进项税额11067.92元,贷应付账款,然后借应付职工薪酬29913.3贷应交税费应交增值进项税额3888.73贷应付账款,然后还有一笔借管理费用福利费29913.3贷应付职工薪酬29913.3元,然后借应付职工薪酬3888.73贷应交增值进项转出,这样对吗
14日,购入电暖器400台作为福利发放给直接从事生产的工,人取得的增值税专用发票上注明的价款为160000元,增值税税额为20800元,款项已通过银行存款支付。借:库存商品160000应交税费-应交增值税(进项税额)20800贷:银行存款180800借:管理费用180800货:应付职工薪酬180800借:应付职工新酬180800贷:库存商品160000应交税费-应交增值稅(进项税额转出)20800为什么第二步是借管理费用呢?
14日,购入电暖器400台作为福利发放给直接从事生产的工,人取得的增值税专用发票上注明的价款为160000元,增值税税额为20800元,款项已通过银行存款支付。借:生产成本180800贷:应付职工薪酬.一非货币性福利费180800借:应付职工薪酬-_非货币性福利费180800贷:银行存款180800这样做对吗
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
那这样对吗,借:管理费用29913.3贷:应付职工薪酬福利费29913.3 ,借:主营业务成本85137.96 借:应交税费增值税——进项税额11067.92 ,借应付职工薪酬 29913.3借:应交税费增值税-进项3888.73 贷:应付账款,然后借:应付职工薪酬-福利费 贷:应交税费——进项转出3888.73,然后借:管理费用 3888.73贷:应付职工薪酬福利费3888.73 ,这样可以吗
这样写可以的 但是没有必要这么麻烦啊 我写的两笔分录不清晰吗?
明白了谢谢您
不客气哈 欢迎有疑问继续提问