您好,1缴纳印花税和企业所得税,2上市后出售缴纳印花税,企业所得税和增值税

老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票
老师,①关于增值税表,这个月既买了新的股票又卖了之前的股票,增值税附表三里面的第四行:价税合计额填什么金额?是填卖股票的金额(不包含手续费过户费和印花税的金额吗?)是这样吗?然后发生额填的是这次新买的股票的成本价(不包含手续费的那些金额),实际扣除额我填的和发生额一样,这样对不对?然后增值税附表一里面开具其他发票的销售额,我填的是卖出的股票的成交价(包含手续费过户费和印花税的金额)减去卖出的股票的买入价(包含手续费等费用的金额),这样对吗? ②关于其他税费的印花税,购销合同里面的采购原材料,我们买的是有商业折扣2%的,但是我们并没有享受折扣,因为我们还是到三十天后才付款,就没有折扣了,那我们计提印花税的时候购销合同的金额还是按折扣后的不含税价格吗?
老师我们是投资公司,之前拥有一个公司的股权,在他们还没有上市的时候,我们卖出了一些股权给别的公司,价格是高于我们买人的,这个交什么税? 还有后面这个公司上市了,发行价格是大于我们买入股份时候的成本的,这个差额要交什么税? 之后我们在股票市场交易,卖出价格高于发行价,这个差额我们要交什么税? 这些有哪些政策,可以减免吗?
有个朋友问我, 他们公司有两套房,卖了一套低于市场公允价格的房子, 正常这套房子需要在所得税上去调增补缴纳. 但是公司在卖另外一套房子时候 高于市场公允价很多, 那么他问我低价卖的这套能否和高价的那套售价总和一下, 这样每平米也高于公允价了. 这个我听都没听过… 有人能给建议吗
老师,我们还是亏损的状态,然后呢这次注册资本增加了三百万,有三家原股东分别0对价转了一点股份给新加入的两家新股东,就是这个情况,请问老师我们这家公司涉及哪些税务要交,然后哪些相应的股东涉及他们自己要交什么税呢
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
老师有个这样的问题,这是一个科目设置的问题,嗯,之前我设置了一个咨询服务费,一个代理服务费,现在公司不是也有一些是服务费的吗?我是设置一个,其他服务费呢,还是可以设置一个服务费科目?
老师 有没有北京海淀区申报社保医保的那个网址 社保什么系统
老师您好,租期为2026年以后的小规模开具的不动产发票票面是3%还是5%
老师,12月工资1月发,2月报的个税,那汇算清缴查25年全年个税明细是不是应该查25年3月-26年2月呢
老师,请问下,一张合同上体现三个电机,三个配件,现在客户要求我们开票时把三个配件分别合到三个电机里开票,可以吗?
我们是人力资源公司,采用差额计税。有个业务:前期向客户收取的服务费已在发放工资时全额开票。现在单独为客户代发一笔奖金1万元(服务费为0),能否单独开具一张金额为1万元的差额发票(即销售额1万,扣除额1万,最终税额为0)?
老师我们卖出股票的收益我们之前都是做到投资收益的,这个怎么申报增值税呀? 还有我们之前买入股权时比如是一元,后面公司上市发行价格是3元。这2元的差额怎么处理,交什么税。
您好,1按处置金融商品计算增值税,2不处理