您好,要点:按照对应的收入没有开票按照无票不含税收入/(1%2B13%),计算销项税额不含税收入/(1%2B13%)*13%,有发货单及收款证明为证。

不想退税,说让退税,申请留底退税了,税务老师打电话让写情况说明,说税款可以做无票收入,这个情况说明怎么写
老师,税务局打电话说我们公司的员工需要补缴纳个税,让我写情况说明,这样写可以?
老师,有没有多缴税款的情况说明,税务局让写下说明,我们预交了税款甲方又不让开票,形成多交税款,这个说明怎么写下啊
老师,税务局打电话说需要就所得税退税写一个情况说明,请问这样写可以吗
之前出口了一笔货物,已经全部收汇,也完成了出口退税。 后边客户说数量少发了,现在要求退货款。退大概1500欧元。 税务老师让写情况说明,数量少发了,该怎么写情况说明比较合适?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。