你好同学,农产品免税发票可以抵扣增值税的,比如开票100,那我可以抵扣100*9%=9
一般纳税人开普票有什么区别,一样交税,也没有小规模普票的免税吗
老师好! 一般纳税销售冬虫夏草 1.开票大类是? 2.属于农产品吗? 3.农产品有哪些免税优惠政策? 4.有区分一般/小规模纳税人吗
老师,农产品一般纳税人开票也是开免税的吧?那和与小规模有什么区分?
老师,增值税免税项目不区分一般纳税人和小规模吧,如果一般纳税人开具免税后又开税率发票,等于放弃免税是吧。
老师,一般纳税人销售自产的农产品可以开具增值税专用免税发票吗?小规模纳税人和一般纳税人销售自产的农产品,应该开具什么发票?我们应该怎么抵扣
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
小规模开出去的免税发票,也可以抵扣3个点吗?
你好同学,你说的是对的
老师,我想知道是我是卖农产品的企业开通税务选择一般纳税人还是小规模?有什么区分?
选择一般纳税人好,你的发票可以抵扣9%,别人抵扣的多,小规模纳税人只能3%