同学,你好 嗯嗯,是的
老师 员工聚餐做账分录是:借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款
给员工购买意外险,这样录凭证吗? 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金
老师好,给员工做工装不要钱,是这么做吗?? 借:管理费用-管理人员职工薪酬-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 是这个样子嘛
老师这里的福利费我1月份做的没有通过应付职工薪酬福利费,这个我应该怎么调整,这样行不行 员工报销的 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57 借应付职工薪酬福利费52.57 贷银行4287.25 这样行不行还是这样做 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷:银行4287.25 借应付职工薪酬福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57
请问内部员工报销餐费。借 管理费用-职工福利 贷应付职工薪酬-职工福利 借 应付职工薪酬-职工福利 贷 库存现金 是这样吗
老师,我想问下公司可以不开通医保社保账户吗
营业外支出,付给乡政府代管协调费需要纳税调增吗
电费收入用净额法确认收入怎么计算
电子客票和纸质高铁票都能抵扣吗?能抵扣多少税额?账务处理需要入车船票里吗
老师,我企业是正规一套帐,有客户本月不想要票,下月再开,财务账务及报税如何才能正规处理?
老师,请问为什么律所、名下不能有房产呢
利润表中的利润总额的本月数和科目余额表的本年利润本期数不一直怎么调整
老师,我们是实行小企业会计准则,这几个圈起来的科目在小企业会计准则里,设置到那些科目下面?
我司小规模纳税人,有做室内装修的,我们大多是外包人做,供应商都是直接开给我们装修费,我直接计入成本,有时也会有些材料是直接到项目地,我账没有做领料,也是直接成本可否了
老师你好!请问残疾人就业保障金申报如何填写的呢?公司没有这方面的也需要填写申报?如何填写?谢谢