你好同学,这个分录是正确的,没问题。

福利费 借 管理费用-福利费 贷 现金 借 应付职工薪酬-职工福利 贷 管理费用-福利费。还是直接合并 借 应付职工薪酬 贷现金
职工福利,勾选平台 专票不勾选抵扣,直接借应付职工薪酬-职工福利,贷 银行存款。借管理费用-职工福利费 贷应付职工薪酬-职工福利。是这样吗
每月计提职工福利 借 管理费用 贷 应付职工薪酬_职工福利 请问职工的体检费用,我是直接 借 应付职工薪酬_职工福利 贷 银行存款 还是重走一次 借 管理费用 贷 应付职工薪酬
请问内部员工报销餐费。借 管理费用-职工福利 贷应付职工薪酬-职工福利 借 应付职工薪酬-职工福利 贷 库存现金 是这样吗
借:管理费用—员工福利费—餐费 500 贷:应付职工薪酬—职工福利费 500 借:应付职工薪酬—职工福利费 500 贷:银行存款 500 这种情况,发生的职工福利费需要汇算清缴吗?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
那司机报销的油费借 销售费用 贷应付职工薪酬 这样对吗
司机报销的油费的话,一般可以计入管理费用-交通费里面的,司机个人的油费嘛,也是可以计入福利费的。
请问红铜、钼丝 铝这些计入周转材料还是原材料 是黄金加工模具厂来的
你好,这些是主要的原材料嘛,就是我不太了解咱这个行业的原材料是啥。
不是 辅助材料
好,那就记入周转材料-低值易耗品里面。