您好 借:应交税费—进项 借:财务费用(负数)

老师,之前按回单做了财务费用-手续费。贷银行存款 现在去银行开了专票,我是要先做一笔冲减费用的凭证,然后再做一笔含进项的凭证嘛?还是说直接做借:财务费用(负数)贷:应交税费-进项税额
上个月入了一笔财务费用未价税分离 借:财务费用 贷:银行存款 这个月要怎么处理 这个进项本月已认证但不抵扣
上个月入了一笔财务费用未价税分离 借:财务费用 贷:银行存款 如果这个月做一笔 借:进项税 贷:进项税转出 那财务费用不是多计了 难道不用冲销吗
请问,2月收到1月银行转款手续费,1月计入财务费用,那2月做账是 借 应交税费-待认证进项税额20 贷 财务费用 20 吗
老师,有个问题想咨询一下,公司在供应链的资金里面进行了一笔融资,就是将债务卖给了银行,有关于这一笔债务如何处理呢?直接做借银行存款 贷应收账款吗?相关的利息费用就是借:财务费用~利息 贷:银行存款。相关的手续费就计入到借:财务费用~手续费,贷:银行存款,相关的融资平台也收取了一笔手续费,也是计入财务费用手续费用吗?
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
进项不抵扣呢 要做转出的话分录怎么做
你好,进项税额转出的话,就是你那样做分录的
上个月没价税分离 直接都进财务费用了 那这样做的话 财务费用不是多计了
我的意思是财务费用多计了税费 然后我又要做进项转出 借:财务费用(红字) 贷:进项税 借:进项税 贷:进项税转出 这样做的话进项税转出在贷方要结转吗
上个月没价税分离 直接都进财务费用了 那这样做的话 财务费用不是多计了; 所以要做进项;冲销财务费用
你应该是误会了进项转出 的意思; 进项转出一般用在 集体福利、非正常损失 简易计税
不抵扣的进项难道不用做转出?
假如你不抵扣,又取得了专票,那么就可以直接 借:成本或者费用 贷:银行存款 借:应交税费-进项 贷:应交税费-进项转出
意思是我不用去冲费用了?
您好。是的请问还有什么可以帮您
是不是我就不用去冲财务费用了?
您好。是的请问还有我的,
您好。是的请问还有可以帮你的呢
为什么就不用冲了呢
您好,进项转出 对应的科目是 进项税额
我是想问我不是把税额也计入财务费用了吗 不用冲掉吗
你好,借:成本或者费用 贷:银行存款 借:应交税费-进项 贷:应交税费-进项转出 这个分录就可以了
你第一次问的 不用冲销